一、 杭州市滨江区长河街道办事处基本情况 

(一)   主要职能

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,认真执行上级党委、政府及街道党工委的决定、决议。

2、组织管理和发展街道经济,拟订街道经济发展的总体规划和农业产业、经济结构调整方案并组织实施;管理街道财政、平衡收支预算,监督、指导、协调街道和社区的经济工作。

3、加强社会主义精神文明建设,开展创建“文明单位”、“示范社区”活动;积极开展军警民共建、辖区单位联片共建活动;开展群众性文化、体育、科普活动,普及义务教育,实施初级卫生保健、爱国卫生、计划生育等工作。

4、指导村民委员会、社区居民委员会的工作,促进村、社区建设,提高村民委员会、居民委员会自治能力,向上级政府反映居民意见和要求,处理群众来信来访。

5、抓好街道社会治安综合治理,搞好人民调解、法制宣传、治安保卫工作;做好对违法青少年的帮教转化工作;保护老人、妇女、儿童的合法权益,维护社会的安定团结。

6、加强城区管理,参与城市规划、城市建设、旧城改造、旧房拆迁和住宅建设验收工作,检查、督促公建配套设施的落实,加强对市容环境卫生、绿化、住宅小区的管理工作。

7、积极开展社区建设工作,负责和协助做好社会救济、社区服务、拥军优属、殡葬改造、精神卫生等工作。

8、配合有关职能部门做好市政建设管理、国土管理、房产管理、工商、物价、税收、征兵、环保、防空、防火、防台、防汛、防震、抢险救灾等工作。

9、协助有关职能部门做好劳动就业、劳动用工、离退休人员管理、社区(村)教育、老龄和残联工作。

10、完成上级交办的其他任务。

(二)      部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市滨江区长河街道办事处内设7个科和1个党政办公室,下属长河街道中心幼儿园、长河街道社区卫生服务中心、杭州仁爱家园长河工疗站等3家事业单位。

二、杭州市滨江区长河街道办事处2014年部门预算安排情况说明 

(一)收入预算总体安排情况

杭州市滨江区长河街道办事处2014年收入预算18800万元,其中:公共财政拨款收入18800万元,占比100%。

(二)支出预算总体安排情况

杭州市滨江区长河街道办事处2014年支出预算18800万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出800万元,公共安全支出500万元,教育支出1200万元,科学技术支出160万元,文化体育与传媒支出330万元,社会保障和就业支出470万元,医疗卫生与计划生育支出895万元,节能环保支出200万元,城乡社区支出12745万元,农林水支出150万元,资源勘探信息等支出1350万元。。

2、按支出用途分类,包括人员支出2044万元,日常公用支出351万元,项目支出 16405万元。

(三)财政拨款支出情况

2014年部门预算中,财政拨款主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类)

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)750万元,主要用于人员经费、公用经费等的支出。

(2)财政事务(款)行政运行(项)50万元,主要用于人员经费、公用经费等支出。

2、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)500万元,主要用于街道社会综合治理、消防、巡防等人员经费及设施建设方面的支出。

3、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)1200万元,主要用于全街道幼儿教师的人员经费、公用经费及幼儿教育设施方面的支出。

4、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出160万元,主要用于街道科学技术、科协和扶持企业产品研发等方面的支出。

5、文体体育与传媒支出(类)

(1)文化(款)其他文化支出(项)260万元,主要用于街道综合文化站及群众文化经费方面支出。

(2)体育(款)其他体育支出(项)50万元,主要用于运动会及体育设施建设方面支出。

(3)广播影视(款)行政运行(项)20万元,主要用于广播站人员及公用经费方面支出。

6、社会保障和就业支出(类)

(1)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)110万元,主要用于街道退休干部退休金支出。

(2)抚恤(款)伤残抚恤(项)、复退军人生活补助(项)和义务兵优待(项)170万元,主要用于全街道伤残军人抚恤费、复退军人生活补助和义务兵优待金等方面的支出。

(3)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)170万元,主要用于全街道残疾人员生活保障金支出。

(4)其他城市生活救助(款)其他城市生活救助支出20万元,主要用于城镇居民临时困难方面的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)

(1)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)600万元,主要用于街道社区卫生服务中心补助支出。

(2)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)50万元,主要用于按国家规定为职工缴纳医疗补助经费方面的支出。

(3)人口与计划生育事务(款)行政运行(项)45万元,主要用于计划生育管理人员经费支出;其他人口与计划生育事务支出(项)200万元,主要用于全街道计划生育宣传、计生文化园建设等方面的支出。

8、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)200万元,主要用于街道环保及节能等方面的支出。

9、城乡社区支出(类)

(1)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)150万元,主要用于街道城建管理人员经费及公务经费支出;其他城乡社区公共管理事务支出(项)1350万元,主要用于全街道社区管理机构的人员经费和公用经费等方面的支出。

(2)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出10245万元,主要用于街道城镇基础设施建设、五水共治等方面的支出。

(3)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)1000万元,主要用于全街道环境卫生、卫生创建等方面的支出。

10、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)20万元,主要用于农业管理人员经费;农村公益事业(项)130万元,主要用于全街道农业设施基础建设等方面的支出。

11、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)1350万元,主要用于街道经济发展管理人员经费和扶持企业产业政策奖励等方面的支出。

(四)2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

1、因公出国(境)经费:2014年安排因公出国(境)经费0万元。

2、公务接待费:2014年安排公务接待费120万元,主要用于街道相关业务部门来访及处理公务活动等方面的接待经费支出。

3、公务用车购置及运行费:2014年安排公务用车购置及运行费0万元。

三、名词解释

1、公共财政拨款收入:指区财政当年拨付的公共财政预算资金。

2、政府性基金拨款收入:指区财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、其他资金收入:指区财政当年拨付的除公共财政拨款、政府性基金拨款以外的预算资金。

4、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


附件信息:附表