高新区(滨江)2018年1-3月财政收入分征收部门情况表
单位:万元
收  入  项  目合         计
预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入160000052046132.542655722.0
一、税收收入150920049261032.640310722.2
1.国内增值税23430010508244.86607359.0
2.改征增值税2570008997735.06828031.8
3.营业税02602600.2
4.企业所得税4192009684823.1112094-13.6
5.个人所得税33150010790732.67087452.3
6.城市维护建设税1248003853730.938583-0.1
7.房产税530002121140.01164982.1
8.印花税27000907833.6813111.7
9.城镇土地使用税7400166322.52487-33.1
10.土地增值税550002204740.124677-10.7
二、非税收入908002785130.72345018.8
1.专项收入875002713031.02316917.1
其中:教育费附加450001394631.0138740.5
      地方教育附加30000924530.892480.0
      残疾人就业保障金收入12500393531.52416342.6
      水利建设专项收入0423-83.5
2.行政事业性收费收入
3.罚没收入300058419.5222162.6
4.国有资本经营收入
5.国有资源(资产)有偿使用收入30013745.858137.5
上划中央“六税”小计161780050264431.140912722.9
1.消费税45019342.962212.0
2.国内增值税23430010508244.86607359.0
3.改征增值税2570008997735.06828031.8
4.营业税02602600.2
5.企业所得税62880014527223.1168141-13.6
6.个人所得税49725016186032.610631252.3
财政总收入合计3217800102310531.883568422.4
高新区(滨江)2018年1-3月财政支出情况表
单位:万元
支   出     项   目  合             计区   本     级街  道    小  计
年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出   1,050,000  245,400  23.4  212,665   15.4 976,150  225,353  23.1  212,665    6.0  73,850  20,047  27.1
一、一般公共服务                    35,266      9,623    27.3    11,036    -12.8    35,266      9,617    27.3    11,036   -12.9      -          6
二、国防          -          -         -         -          -         -  
三、公共安全                   35,494     11,032    31.1    10,313      7.0    26,322      7,901    30.0    10,313   -23.4    9,172    3,130    34.1
四、教育             202,042     91,113    45.1    53,464     70.4   195,790     90,037    46.0    53,464    68.4    6,252    1,076    17.2
    其中:教育费附加支出       45,000     40,000    88.9    28,030     42.7    45,000     40,000    88.9    28,030    42.7      -  
五、科学技术      170,928     11,634     6.8     3,593    223.8   170,887     11,634     6.8     3,593   223.8       41      -       -  
六、文化体育与传媒       29,383      6,687    22.8     4,865     37.4    27,802      6,466    23.3     4,865    32.9    1,581      221    14.0
七、社会保障和就业      121,313     44,284    36.5    36,782     20.4   113,708     42,247    37.2    36,782    14.9    7,605    2,037    26.8
八、医疗卫生与计划生育       31,602      8,423    26.7     4,740     77.7    29,130      8,285    28.4     4,740    74.8    2,472      138     5.6
九、节能环保        6,855      2,202    32.1       941    134.1     6,855        910    13.3       941    -3.2    1,292
    其中:排污费支出          -         -          -         -  
十、城乡社区         236,358     41,469    17.5    70,617    -41.3   199,321     31,276    15.7    70,617   -55.7   37,038   10,192    27.5
十一、农林水       20,684      6,990    33.8     7,109     -1.7    17,574      5,634    32.1     7,109   -20.7    3,110    1,355    43.6
十二、交通运输                -          -         -         -          -         -  
十三、资源勘探信息等       87,753      1,384     1.6     4,001    -65.4    81,958        856     1.0     4,001   -78.6    5,794      527     9.1
十四、商业服务业等       15,700        231     1.5       313    -26.0    15,700        231     1.5       313   -26.0
十五、金融支出          -          -         218   -100.0       -          -         218  -100.0
十六、援助其他地区        7,649        -       -         -       7,649        -       -         -  
十七、国土海洋气象等        1,867        703    37.7       892    -21.2     1,867        703    37.7       892   -21.2
十八、住房保障       12,182      8,825    72.4     2,435    262.5    11,397      8,753    76.8     2,435   259.5      785       72     9.2
十九、粮油物资储备          -         -          -         -  
二十、预备费       10,000        -         -      10,000        -       -         -  
二十一、其他支出        6,924        800    11.6     1,040    -23.1     6,924        800    11.6     1,040   -23.1
二十二、债务付息支出       17,850        -       -         306    17,850        -       -         306  -100.0
二十三、债务发行费用支出          150        -       -         -         150        -       -         -  
债务还本支出