高新区(滨江)2018年1-4月财政收入情况表
单位:万元
收  入    项  目合         计
预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入160000076931948.162091123.9
一、税收收入150920073366348.659227623.9
1.国内增值税23430017398474.38830797.0
2.改征增值税25700010779141.98889121.3
3.营业税02712489.0
4.企业所得税41920015267636.4184980-17.5
5.个人所得税33150014249443.012281316.0
6.城市维护建设税1248004852738.9470213.2
7.房产税530002590248.91524170.0
8.印花税270001113141.2101909.2
9.城镇土地使用税7400166922.62540-34.3
10.土地增值税5500069217125.832043116.0
11.环境保护税1
12.车船税0104946.8
二、非税收入908003565639.32863524.5
1.专项收入875003468339.62826322.7
其中:教育费附加450001756839.0169373.7
      地方教育附加300001165938.9112913.3
      残疾人就业保障金收入12500545343.62522006.4
      水利建设专项收入0411-63.1
2.行政事业性收费收入
3.罚没收入300083527.8315165.5
4.国有资本经营收入
5.国有资源(资产)有偿使用收入30013745.858136.8
上划中央“六税”小计161780072508844.863923213.4
1.消费税45028964.295203.2
2.国内增值税23430017398474.38830797.0
3.改征增值税25700010779141.98889121.3
4.营业税02712489.0
5.企业所得税62880022901336.4277470-17.5
6.个人所得税49725021374143.018422016.0
财政总收入合计3217800149440746.4126014318.6
高新区(滨江)2018年1-4月财政支出情况表
单位:万元
支   出     项   目  合             计区   本     级街  道    小  计
年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出   1,050,000  352,627  33.6  284,126   24.1  976,150  327,396  33.5  284,126   15.2  73,850  25,231  34.2
一、一般公共服务                    35,266     11,530    32.7    12,242     -5.8     35,266     11,524    32.7    12,242    -5.9      -          6
二、国防          -          -         -          -          -         -  
三、公共安全                   35,494     13,887    39.1    11,248     23.5     26,322     10,008    38.0    11,248   -11.0    9,172    3,880    42.3
四、教育             202,042     95,935    47.5    85,001     12.9    195,790     94,489    48.3    85,001    11.2    6,252    1,446    23.1
    其中:教育费附加支出       45,000     40,000    88.9    35,350     13.2     45,000     40,000    88.9    35,350    13.2      -  
五、科学技术      170,928     21,159    12.4    10,134    108.8    170,887     21,159    12.4    10,134   108.8       41      -       -  
六、文化体育与传媒       29,383     17,551    59.7     6,955    152.3     27,802     17,266    62.1     6,955   148.2    1,581      285    18.0
七、社会保障和就业      121,313     65,177    53.7    52,949     23.1    113,708     62,518    55.0    52,949    18.1    7,605    2,659    35.0
八、医疗卫生与计划生育       31,602      9,029    28.6     8,589      5.1     29,130      8,704    29.9     8,589     1.3    2,472      325    13.1
九、节能环保        6,855      1,010    14.7     3,401    -70.3      6,855      1,010    14.7     3,401   -70.3      -  
    其中:排污费支出          -          -          -         -  
十、城乡社区         236,358     49,207    20.8    73,847    -33.4    199,321     34,829    17.5    73,847   -52.8   37,038   14,378    38.8
十一、农林水       20,684      8,823    42.7     9,224     -4.3     17,574      7,281    41.4     9,224   -21.1    3,110    1,542    49.6
十二、交通运输                -          -         -          -          -         -  
十三、资源勘探信息等       87,753     43,402    49.5     4,038    974.9     81,958     42,777    52.2     4,038   959.4    5,794      625    10.8
十四、商业服务业等       15,700        931     5.9       565     64.7     15,700        931     5.9       565    64.7
十五、金融支出          -          -         218   -100.0        -          -         218  -100.0
十六、援助其他地区        7,649        -       -         -        7,649        -       -         -  
十七、国土海洋气象等        1,867        780    41.8       953    -18.2      1,867        780    41.8       953   -18.2
十八、住房保障       12,182      9,956    81.7     3,372    195.3     11,397      9,871    86.6     3,372   192.7      785       86    10.9
十九、粮油物资储备          -          -          -         -  
二十、预备费       10,000        -         -       10,000        -       -         -  
二十一、其他支出        6,924        800    11.6     1,040    -23.1      6,924        800    11.6     1,040   -23.1
二十二、债务付息支出       17,850      3,447    19.3       306     17,850      3,447    19.3       306 1,026.4
二十三、债务发行费用支出          150          2     1.6        44    -94.4        150          2     1.6        44   -94.4