| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 合 计 |
| 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1846400 | 1386305 | 75.1 | 1256149 | 10.4 |
| 一、税收收入 | 1746400 | 1323197 | 75.8 | 1197510 | 10.5 |
| 1.国内增值税 | 403500 | 367251 | 91.0 | 286399 | 28.2 |
| 2.改征增值税 | 305000 | 197767 | 64.8 | 164166 | 20.5 |
| 3.企业所得税 | 354300 | 341919 | 96.5 | 269357 | 26.9 |
| 4.个人所得税 | 352200 | 191024 | 54.2 | 259572 | -26.4 |
| 5.城市维护建设税 | 127000 | 78115 | 61.5 | 78440 | -0.4 |
| 6.房产税 | 60000 | 40643 | 67.7 | 43139 | -5.8 |
| 7.印花税 | 27000 | 14963 | 55.4 | 16980 | -11.9 |
| 8.城镇土地使用税 | 7390 | 1767 | 23.9 | 4106 | -57.0 |
| 9.土地增值税 | 110000 | 87748 | 79.8 | 75078 | 16.9 |
| 10.环境保护税 | 9 | 3 | 37.3 | 2 | 79.9 |
| 11.车船税 | 1 | 1 | 54.6 | 1 | 1.1 |
| 12.其他税收 | 0 | 1995 | | 270 | 639.2 |
| 二、非税收入 | 100000 | 63108 | 63.1 | 58639 | 7.6 |
| 1.专项收入 | 96800 | 61547 | 63.6 | 56660 | 8.6 |
| 其中:教育费附加 | 46800 | 30699 | 65.6 | 28432 | 8.0 |
| 地方教育附加 | 31000 | 20311 | 65.5 | 18901 | 7.5 |
| 残疾人就业保障金收入 | 19000 | 10537 | 55.5 | 9322 | 13.0 |
| 水利建设专项收入 | 0 | 0 | | 4 | -91.4 |
| 2.行政事业性收费收入 | | 0 | | 0 | |
| 3.罚没收入 | 2600 | 1206 | 46.4 | 1689 | -28.6 |
| 4.国有资本经营收入 | | 0 | | 0 | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 355 | 59.1 | 290 | 22.2 |
| 上划中央“六税”小计 | 1769100 | 1365195 | 77.2 | 1244785 | 9.7 |
| 1.消费税 | 850 | 762 | 89.6 | 555 | 37.2 |
| 2.国内增值税 | 403500 | 367251 | 91.0 | 286399 | 28.2 |
| 3.改征增值税 | 305000 | 197767 | 64.8 | 164166 | 20.5 |
| 4.企业所得税 | 531450 | 512879 | 96.5 | 404036 | 26.9 |
| 5.个人所得税 | 528300 | 286536 | 54.2 | 389358 | -26.4 |
| 6.其他税收 | 0 | 0 | | 270 | -100.0 |
| 财政总收入合计 | 3615500 | 2751499 | 76.1 | 2500933 | 10.0 |
| 高新区(滨江)2019年1-7月财政支出情况表 |
| | | 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 合 计 |
| 年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,275,000 | 810,995 | 63.6 | 636,223 | 27.5 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 25,057 | 61.9 | 16,830 | 48.9 |
| 二、国防 | - | - | | - | |
| 三、公共安全 | 40,452 | 27,083 | 67.0 | 20,379 | 32.9 |
| 四、教育 | 232,165 | 160,035 | 68.9 | 132,946 | 20.4 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 46,000 | 100.0 | 40,000 | 15.0 |
| 五、科学技术 | 226,986 | 119,528 | 52.7 | 86,144 | 38.8 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 27,994 | 86.5 | 19,920 | 40.5 |
| 七、社会保障和就业 | 149,529 | 101,572 | 67.9 | 84,790 | 19.8 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 19,738 | 58.5 | 14,852 | 32.9 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 1,917 | 26.5 | 1,032 | 85.9 |
| 其中:排污费支出 | | | | | |
| 十、城乡社区 | 352,705 | 232,856 | 66.0 | 158,452 | 47.0 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 6,848 | 66.9 | 18,810 | -63.6 |
| 十二、交通运输 | - | - | | - | |
| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 40,602 | 63.3 | 43,745 | -7.2 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 4,779 | 67.8 | 1,807 | 164.5 |
| 十五、金融支出 | - | - | | - | |
| 十六、援助其他地区 | 15,441 | 12,660 | 82.0 | 7,648 | 65.5 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 1,536 | 73.6 | 1,095 | 40.4 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 10,047 | 57.7 | 13,142 | -23.5 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 1,300 | 60.1 | - | |
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | |
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 4,190 | 38.7 | 1,380 | 203.6 |
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | 13,252 | 74.2 | 13,252 | - |
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | 2 | -100.0 |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | 160,000 | | | |
附件信息:
高新区(滨江)2019年1-7月财政收支情况表.xls