单位:万元
收  入  项  目合         计
预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入1846400138630575.1125614910.4
一、税收收入1746400132319775.8119751010.5
1.国内增值税40350036725191.028639928.2
2.改征增值税30500019776764.816416620.5
3.企业所得税35430034191996.526935726.9
4.个人所得税35220019102454.2259572-26.4
5.城市维护建设税1270007811561.578440-0.4
6.房产税600004064367.743139-5.8
7.印花税270001496355.416980-11.9
8.城镇土地使用税7390176723.94106-57.0
9.土地增值税1100008774879.87507816.9
10.环境保护税9337.3279.9
11.车船税1154.611.1
12.其他税收01995270639.2
二、非税收入1000006310863.1586397.6
1.专项收入968006154763.6566608.6
其中:教育费附加468003069965.6284328.0
      地方教育附加310002031165.5189017.5
      残疾人就业保障金收入190001053755.5932213.0
      水利建设专项收入004-91.4
2.行政事业性收费收入00
3.罚没收入2600120646.41689-28.6
4.国有资本经营收入00
5.国有资源(资产)有偿使用收入60035559.129022.2
上划中央“六税”小计1769100136519577.212447859.7
1.消费税85076289.655537.2
2.国内增值税40350036725191.028639928.2
3.改征增值税30500019776764.816416620.5
4.企业所得税53145051287996.540403626.9
5.个人所得税52830028653654.2389358-26.4
6.其他税收00270-100.0
财政总收入合计3615500275149976.1250093310.0
高新区(滨江)2019年1-7月财政支出情况表
单位:万元
支   出     项   目  合             计
年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出  1,275,000  810,995   63.6   636,223  27.5
一、一般公共服务                    40,457     25,057    61.9     16,830    48.9
二、国防          -          -          -  
三、公共安全                   40,452     27,083    67.0     20,379    32.9
四、教育             232,165    160,035    68.9    132,946    20.4
    其中:教育费附加支出       46,000     46,000   100.0     40,000    15.0
五、科学技术      226,986    119,528    52.7     86,144    38.8
六、文化旅游体育与传媒       32,377     27,994    86.5     19,920    40.5
七、社会保障和就业      149,529    101,572    67.9     84,790    19.8
八、卫生健康       33,718     19,738    58.5     14,852    32.9
九、节能环保        7,246      1,917    26.5      1,032    85.9
    其中:排污费支出
十、城乡社区         352,705    232,856    66.0    158,452    47.0
十一、农林水       10,239      6,848    66.9     18,810   -63.6
十二、交通运输                -          -          -  
十三、资源勘探信息等       64,119     40,602    63.3     43,745    -7.2
十四、商业服务业等        7,044      4,779    67.8      1,807   164.5
十五、金融支出          -          -          -  
十六、援助其他地区       15,441     12,660    82.0      7,648    65.5
十七、自然资源海洋气象等        2,087      1,536    73.6      1,095    40.4
十八、住房保障       17,402     10,047    57.7     13,142   -23.5
十九、灾害防治及应急管理        2,164      1,300    60.1        -  
二十、预备费       12,000        -       -          -  
二十一、其他支出       10,818      4,190    38.7      1,380   203.6
二十二、债务付息支出       17,850     13,252    74.2     13,252     -  
二十三、债务发行费用支出          200        -       -            2  -100.0
债务还本支出      160,000

附件信息:高新区(滨江)2019年1-7月财政收支情况表.xls