单位:万元
收  入    项  目预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入1846400156788384.914287419.7
一、税收收入1746400149343585.5135735710.0
1.国内增值税40350039585198.131317026.4
2.改征增值税30500022660874.319712815.0
3.企业所得税354300356332100.628632524.5
4.个人所得税35220022350163.5295524-24.4
5.城市维护建设税1270009647276.0948141.7
6.房产税600005281288.0503264.9
7.印花税270001870769.320469-8.6
8.城镇土地使用税7390177124.04124-57.0
9.土地增值税110000119385108.59516725.4
10.环境保护税9110.92-47.3
11.车船税1154.611.7
12.其他税收01995
308547.2
二、非税收入1000007444974.4713844.3
1.专项收入968007236374.8689295.0
其中:教育费附加468003540475.7343813.0
      地方教育附加310002361476.2228673.3
      残疾人就业保障金收入190001334470.21167614.3
      水利建设专项收入00
5-93.1
2.行政事业性收费收入
0
0
3.罚没收入2600153759.11983-22.5
4.国有资本经营收入
0
0
5.国有资源(资产)有偿使用收入60054991.547216.4
上划中央“六税”小计1769100149310884.413840417.9
1.消费税850900105.966235.9
2.国内增值税40350039585198.131317026.4
3.改征增值税30500022660874.319712815.0
4.企业所得税531450534497100.642948724.5
5.个人所得税52830033525263.5443286-24.4
6.其他税收00
308-100.0
财政总收入合计3615500306099184.728127838.8


高新区(滨江)2019年1-9月财政支出情况表



单位:万元
支   出     项   目年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出  1,275,000   956,744   75.0    791,103    20.9
一、一般公共服务                    40,457      30,774    76.1      23,091     33.3
二、国防          -           -  
         -  
三、公共安全                   40,452      35,695    88.2      27,212     31.2
四、教育             232,165     172,597    74.3     147,325     17.2
    其中:教育费附加支出       46,000      46,000   100.0      40,000     15.0
五、科学技术      226,986     184,646    81.3     156,948     17.6
六、文化旅游体育与传媒       32,377      28,278    87.3      20,755     36.2
七、社会保障和就业      149,529     108,351    72.5      92,153     17.6
八、卫生健康       33,718      27,872    82.7      23,001     21.2
九、节能环保        7,246       6,565    90.6       4,642     41.4
    其中:排污费支出




十、城乡社区         352,705     249,715    70.8     174,785     42.9
十一、农林水       10,239       9,386    91.7      21,262    -55.9
十二、交通运输                -           -  
         -  
十三、资源勘探信息等       64,119      44,763    69.8      50,262    -10.9
十四、商业服务业等        7,044       5,046    71.6       5,509     -8.4
十五、金融支出          -           -  
         -  
十六、援助其他地区       15,441      16,660   107.9       7,648    117.8
十七、自然资源海洋气象等        2,087       1,796    86.1       1,620     10.8
十八、住房保障       17,402      13,077    75.1      15,813    -17.3
十九、灾害防治及应急管理        2,164       1,732    80.0         -        -  
二十、预备费       12,000         -       -           -        -  
二十一、其他支出       10,818       4,825    44.6       4,101     17.6
二十二、债务付息支出       17,850      14,967    83.8      14,975     -0.1
二十三、债务发行费用支出          200         -       -             2   -100.0






债务还本支出
       160,000
1400


附件信息:高新区(滨江)2019年1-9月财政收支情况表.xls