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| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1846400 | 1567883 | 84.9 | 1428741 | 9.7 |
| 一、税收收入 | 1746400 | 1493435 | 85.5 | 1357357 | 10.0 |
| 1.国内增值税 | 403500 | 395851 | 98.1 | 313170 | 26.4 |
| 2.改征增值税 | 305000 | 226608 | 74.3 | 197128 | 15.0 |
| 3.企业所得税 | 354300 | 356332 | 100.6 | 286325 | 24.5 |
| 4.个人所得税 | 352200 | 223501 | 63.5 | 295524 | -24.4 |
| 5.城市维护建设税 | 127000 | 96472 | 76.0 | 94814 | 1.7 |
| 6.房产税 | 60000 | 52812 | 88.0 | 50326 | 4.9 |
| 7.印花税 | 27000 | 18707 | 69.3 | 20469 | -8.6 |
| 8.城镇土地使用税 | 7390 | 1771 | 24.0 | 4124 | -57.0 |
| 9.土地增值税 | 110000 | 119385 | 108.5 | 95167 | 25.4 |
| 10.环境保护税 | 9 | 1 | 10.9 | 2 | -47.3 |
| 11.车船税 | 1 | 1 | 54.6 | 1 | 1.7 |
| 12.其他税收 | 0 | 1995 |
| 308 | 547.2 |
| 二、非税收入 | 100000 | 74449 | 74.4 | 71384 | 4.3 |
| 1.专项收入 | 96800 | 72363 | 74.8 | 68929 | 5.0 |
| 其中:教育费附加 | 46800 | 35404 | 75.7 | 34381 | 3.0 |
| 地方教育附加 | 31000 | 23614 | 76.2 | 22867 | 3.3 |
| 残疾人就业保障金收入 | 19000 | 13344 | 70.2 | 11676 | 14.3 |
| 水利建设专项收入 | 0 | 0 |
| 5 | -93.1 |
| 2.行政事业性收费收入 |
| 0 |
| 0 |
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| 3.罚没收入 | 2600 | 1537 | 59.1 | 1983 | -22.5 |
| 4.国有资本经营收入 |
| 0 |
| 0 |
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| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 549 | 91.5 | 472 | 16.4 |
| 上划中央“六税”小计 | 1769100 | 1493108 | 84.4 | 1384041 | 7.9 |
| 1.消费税 | 850 | 900 | 105.9 | 662 | 35.9 |
| 2.国内增值税 | 403500 | 395851 | 98.1 | 313170 | 26.4 |
| 3.改征增值税 | 305000 | 226608 | 74.3 | 197128 | 15.0 |
| 4.企业所得税 | 531450 | 534497 | 100.6 | 429487 | 24.5 |
| 5.个人所得税 | 528300 | 335252 | 63.5 | 443286 | -24.4 |
| 6.其他税收 | 0 | 0 |
| 308 | -100.0 |
| 财政总收入合计 | 3615500 | 3060991 | 84.7 | 2812783 | 8.8 |
| 高新区(滨江)2019年1-9月财政支出情况表 |
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| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,275,000 | 956,744 | 75.0 | 791,103 | 20.9 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 30,774 | 76.1 | 23,091 | 33.3 |
| 二、国防 | - | - |
| - |
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| 三、公共安全 | 40,452 | 35,695 | 88.2 | 27,212 | 31.2 |
| 四、教育 | 232,165 | 172,597 | 74.3 | 147,325 | 17.2 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 46,000 | 100.0 | 40,000 | 15.0 |
| 五、科学技术 | 226,986 | 184,646 | 81.3 | 156,948 | 17.6 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 28,278 | 87.3 | 20,755 | 36.2 |
| 七、社会保障和就业 | 149,529 | 108,351 | 72.5 | 92,153 | 17.6 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 27,872 | 82.7 | 23,001 | 21.2 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 6,565 | 90.6 | 4,642 | 41.4 |
| 其中:排污费支出 |
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| 十、城乡社区 | 352,705 | 249,715 | 70.8 | 174,785 | 42.9 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 9,386 | 91.7 | 21,262 | -55.9 |
| 十二、交通运输 | - | - |
| - |
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| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 44,763 | 69.8 | 50,262 | -10.9 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 5,046 | 71.6 | 5,509 | -8.4 |
| 十五、金融支出 | - | - |
| - |
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| 十六、援助其他地区 | 15,441 | 16,660 | 107.9 | 7,648 | 117.8 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 1,796 | 86.1 | 1,620 | 10.8 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 13,077 | 75.1 | 15,813 | -17.3 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 1,732 | 80.0 | - | - |
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | - |
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 4,825 | 44.6 | 4,101 | 17.6 |
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | 14,967 | 83.8 | 14,975 | -0.1 |
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | 2 | -100.0 |
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| 债务还本支出 |
| 160,000 |
| 1400 |
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附件信息:
高新区(滨江)2019年1-9月财政收支情况表.xls