单位:万元
收  入    项  目预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入1846400161782287.615124377.0
一、税收收入1746400153991788.214353617.3
1.国内增值税403500413115102.434260720.6
2.改征增值税30500023317476.520668212.8
3.企业所得税354300354825100.129362220.8
4.个人所得税35220024169068.6316866-23.7
5.城市维护建设税1270009914478.1101644-2.5
6.房产税600005492491.5517596.1
7.印花税270001983773.522406-11.5
8.城镇土地使用税7390178324.14122-56.7
9.土地增值税110000119429108.69534425.3
10.环境保护税9112.33-63.2
11.车船税1157.316.7
12.其他税收01995
306552.0
二、非税收入1000007790577.9770761.1
1.专项收入968007556378.1745061.4
其中:教育费附加468003636577.736837-1.3
      地方教育附加310002425078.224505-1.0
      残疾人就业保障金收入190001494878.71315913.6
      水利建设专项收入00
5-92.3
2.行政事业性收费收入
0
0
3.罚没收入2600179368.92099-14.6
4.国有资本经营收入
0
0
5.国有资源(资产)有偿使用收入60054991.547216.4
上划中央“六税”小计1769100154199387.214660075.2
1.消费税850932109.668037.1
2.国内增值税403500413115102.434260720.6
3.改征增值税30500023317476.520668212.8
4.企业所得税531450532238100.144043220.8
5.个人所得税52830036253568.6475299-23.7
6.其他税收00
306-100.0
财政总收入合计3615500315981687.429784446.1



高新区(滨江)2019年1-10月财政支出情况表


               单位:万元
支   出     项   目年初预算累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出   1,275,000  1,027,189   80.6   881,185     16.6
一、一般公共服务                     40,457       33,808    83.6     25,374       33.2
二、国防           -            -  
        -  
三、公共安全                    40,452       37,497    92.7     30,198       24.2
四、教育              232,165      206,742    89.0    177,874       16.2
    其中:教育费附加支出        46,000       46,000   100.0     45,000        2.2
五、科学技术       226,986      184,699    81.4    170,061        8.6
六、文化旅游体育与传媒        32,377       28,567    88.2     26,422        8.1
七、社会保障和就业       149,529      114,260    76.4    100,602       13.6
八、卫生健康        33,718       28,855    85.6     24,610       17.3
九、节能环保         7,246        6,622    91.4      4,642       42.7
    其中:排污费支出




十、城乡社区          352,705      260,552    73.9    184,511       41.2
十一、农林水        10,239        9,604    93.8     21,651      -55.6
十二、交通运输                 -            105
        -  
十三、资源勘探信息等        64,119       46,000    71.7     60,889      -24.5
十四、商业服务业等         7,044        5,096    72.3      5,509       -7.5
十五、金融支出           -            -  
        -  
十六、援助其他地区        15,441       16,660   107.9      7,648      117.8
十七、自然资源海洋气象等         2,087        1,874    89.8      1,727        8.5
十八、住房保障        17,402       23,029   132.3     20,089       14.6
十九、灾害防治及应急管理         2,164        1,789    82.7        -          -  
二十、预备费        12,000          -       -          -          -  
二十一、其他支出        10,818        5,304    49.0      4,401       20.5
二十二、债务付息支出        17,850       16,125    90.3     14,975        7.7
二十三、债务发行费用支出           200          -       -            2     -100.0






债务还本支出
        160,000
1400


高新区(滨江)2019年1-10月财政收支情况表.xls