高新区(滨江)2019年1-5月财政收入情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 项 目 | 合 计 | |||||
预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% | ||
一般公共预算收入 | 1846400 | 1086105 | 58.8 | 974320 | 11.5 | |
一、税收收入 | 1746400 | 1040872 | 59.6 | 931717 | 11.7 | |
1.国内增值税 | 403500 | 296890 | 73.6 | 233596 | 27.1 | |
2.改征增值税 | 305000 | 152177 | 49.9 | 125224 | 21.5 | |
3.企业所得税 | 354300 | 240723 | 67.9 | 192919 | 24.8 | |
4.个人所得税 | 352200 | 153632 | 43.6 | 206362 | -25.6 | |
5.城市维护建设税 | 127000 | 58276 | 45.9 | 57836 | 0.8 | |
6.房产税 | 60000 | 35433 | 59.1 | 29560 | 19.9 | |
7.印花税 | 27000 | 10905 | 40.4 | 13064 | -16.5 | |
8.城镇土地使用税 | 7390 | 1747 | 23.6 | 1687 | 3.6 | |
9.土地增值税 | 110000 | 89091 | 81.0 | 71226 | 25.1 | |
10.环境保护税 | 9 | 3 | 35.0 | 1 | 146.8 | |
11.车船税 | 1 | 1 | 54.6 | 1 | 8.2 | |
12.其他税收 | 0 | 1993 | 241 | 725.3 | ||
二、非税收入 | 100000 | 45233 | 45.2 | 42603 | 6.2 | |
1.专项收入 | 96800 | 44259 | 45.7 | 41394 | 6.9 | |
其中:教育费附加 | 46800 | 22119 | 47.3 | 20952 | 5.6 | |
地方教育附加 | 31000 | 14748 | 47.6 | 13916 | 6.0 | |
残疾人就业保障金收入 | 19000 | 7391 | 38.9 | 6522 | 13.3 | |
水利建设专项收入 | 0 | 0 | 4 | -92.0 | ||
2.行政事业性收费收入 | 0 | 0 | ||||
3.罚没收入 | 2600 | 828 | 31.8 | 1072 | -22.8 | |
4.国有资本经营收入 | 0 | 0 | ||||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 146 | 24.4 | 137 | 6.5 | |
上划中央“六税”小计 | 1769100 | 1041220 | 58.9 | 958405 | 8.6 | |
1.消费税 | 850 | 619 | 72.9 | 422 | 46.7 | |
2.国内增值税 | 403500 | 296890 | 73.6 | 233596 | 27.1 | |
3.改征增值税 | 305000 | 152177 | 49.9 | 125224 | 21.5 | |
4.企业所得税 | 531450 | 361085 | 67.9 | 289378 | 24.8 | |
5.个人所得税 | 528300 | 230449 | 43.6 | 309543 | -25.6 | |
6.其他税收 | 0 | 0 | 241 | -100.0 | ||
财政总收入合计 | 3615500 | 2127325 | 58.8 | 1932725 | 10.1 | |
高新区(滨江)2019年1-5月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 合 计 | ||||
年初预算 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% | |
一般公共预算支出 | 1,260,000 | 536,307 | 42.6 | 443,112 | 21.0 |
一、一般公共服务 | 40,457 | 15,809 | 39.1 | 12,953 | 22.1 |
二、国防 | - | - | - | ||
三、公共安全 | 40,452 | 15,401 | 38.1 | 16,251 | -5.2 |
四、教育 | 232,165 | 107,707 | 46.4 | 100,731 | 6.9 |
其中:教育费附加支出 | 46,000 | 46,000 | 100.0 | 40,000 | 15.0 |
五、科学技术 | 226,986 | 87,857 | 38.7 | 32,435 | 170.9 |
六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 26,490 | 81.8 | 17,963 | 47.5 |
七、社会保障和就业 | 149,529 | 66,950 | 44.8 | 75,767 | -11.6 |
八、卫生健康 | 33,718 | 10,115 | 30.0 | 9,873 | 2.4 |
九、节能环保 | 7,246 | 1,882 | 26.0 | 1,010 | 86.3 |
其中:排污费支出 | |||||
十、城乡社区 | 337,705 | 130,609 | 38.7 | 97,120 | 34.5 |
十一、农林水 | 10,239 | 6,216 | 60.7 | 18,059 | -65.6 |
十二、交通运输 | - | - | - | ||
十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 39,091 | 61.0 | 43,503 | -10.1 |
十四、商业服务业等 | 7,044 | 4,674 | 66.3 | 931 | 402.2 |
十五、金融支出 | - | - | - | ||
十六、援助其他地区 | 15,441 | 8,620 | 55.8 | - | |
十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 1,016 | 48.7 | 876 | 16.0 |
十八、住房保障 | 17,402 | 7,186 | 41.3 | 11,029 | -34.8 |
十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 1,047 | 48.4 | - | |
二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | |
二十一、其他支出 | 10,818 | 2,190 | 20.2 | 1,160 | 88.8 |
二十二、债务付息支出 | 17,850 | 3,447 | 19.3 | 3,447 | - |
二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | 2 | -100.0 |
债务还本支出 | |||||