| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,755,845 | 1,663,008 | 94.7 | 1,563,216 | 6.4 |
| 一、税收收入 | 1,660,891 | 1,581,571 | 95.2 | 1,480,786 | 6.8 |
| 1.国内增值税 | 460,000 | 423,631 | 92.1 | 349,838 | 21.1 |
| 2.改征增值税 | 251,782 | 239,651 | 95.2 | 223,206 | 7.4 |
| 3.企业所得税 | 364,902 | 351,412 | 96.3 | 293,020 | 19.9 |
| 4.个人所得税 | 269,501 | 266,976 | 99.1 | 333,218 | -19.9 |
| 5.城市维护建设税 | 111,216 | 102,787 | 92.4 | 106,015 | -3.0 |
| 6.房产税 | 57,000 | 56,916 | 99.9 | 53,278 | 6.8 |
| 7.印花税 | 22,140 | 21,260 | 96.0 | 23,622 | -10.0 |
| 8.城镇土地使用税 | 1,850 | 1,786 | 96.5 | 4,131 | -56.8 |
| 9.土地增值税 | 120,500 | 115,153 | 95.6 | 94,155 | 22.3 |
| 10.环境保护税 | 2 | 1 | 55.6 | 3 | -63.2 |
| 11.车船税 | 2 | 2 | 78.7 | 1 | 165.7 |
| 12.其他税收 | 1,996 | 1,995 | 100.0 | 300 | 565.8 |
| 二、非税收入 | 94,954 | 81,437 | 85.8 | 82,429 | -1.2 |
| 1.专项收入 | 91,600 | 79,004 | 86.2 | 79,710 | -0.9 |
| 其中:教育费附加 | 44,600 | 37,679 | 84.5 | 38,420 | -1.9 |
| 地方教育附加 | 30,000 | 25,127 | 83.8 | 25,560 | -1.7 |
| 残疾人就业保障金收入 | 17,000 | 16,198 | 95.3 | 15,724 | 3.0 |
| 水利建设专项收入 | - | 0 | | 5 | -92.3 |
| 2.行政事业性收费收入 | | - | | - | |
| 3.罚没收入 | 2,677 | 1,884 | 70.4 | 2,248 | -16.2 |
| 4.国有资本经营收入 | | - | | - | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 677 | 549 | 81.1 | 472 | 16.4 |
| 上划中央“六税”小计 | 1,664,635 | 1,591,809 | 95.6 | 1,513,408 | 5.2 |
| 1.消费税 | 1,248 | 944 | 75.7 | 708 | 33.3 |
| 2.国内增值税 | 460,000 | 423,631 | 92.1 | 349,838 | 21.1 |
| 3.改征增值税 | 251,782 | 239,651 | 95.2 | 223,206 | 7.4 |
| 4.企业所得税 | 547,353 | 527,118 | 96.3 | 439,529 | 19.9 |
| 5.个人所得税 | 404,252 | 400,464 | 99.1 | 499,827 | -19.9 |
| 6.其他税收 | | - | | 300 | -100.0 |
| 财政总收入合计 | 3,420,480 | 3,254,817 | 95.2 | 3,076,624 | 5.8 |
| 高新区(滨江)2019年1-11月财政支出情况表 |
| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,233,000 | 1,167,113 | 94.7 | 964,297 | 21.0 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 38,033 | 94.0 | 30,460 | 24.9 |
| 二、国防 | - | - | | - | |
| 三、公共安全 | 40,452 | 40,483 | 100.1 | 32,731 | 23.7 |
| 四、教育 | 232,165 | 228,555 | 98.4 | 193,643 | 18.0 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 46,000 | 100.0 | 45,000 | 2.2 |
| 五、科学技术 | 226,986 | 231,828 | 102.1 | 170,244 | 36.2 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 29,658 | 91.6 | 28,628 | 3.6 |
| 七、社会保障和就业 | 162,529 | 135,775 | 83.5 | 111,835 | 21.4 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 30,863 | 91.5 | 30,310 | 1.8 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 6,695 | 92.4 | 5,028 | 33.1 |
| 其中:排污费支出 | | | | | |
| 十、城乡社区 | 297,705 | 293,245 | 98.5 | 202,353 | 44.9 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 10,048 | 98.1 | 22,449 | -55.2 |
| 十二、交通运输 | - | 105 | | - | |
| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 46,009 | 71.8 | 73,534 | -37.4 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 5,096 | 72.3 | 9,588 | -46.9 |
| 十五、金融支出 | - | - | | - | |
| 十六、援助其他地区 | 15,441 | 18,160 | 117.6 | 7,648 | 137.4 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 2,022 | 96.9 | 1,894 | 6.8 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 24,796 | 142.5 | 21,566 | 15.0 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 2,204 | 101.8 | - | - |
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | - |
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 5,424 | 50.1 | 4,501 | 20.5 |
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | 18,114 | 101.5 | 17,849 | 1.5 |
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | - | - | 37 | -100.0 |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | 160,000 | | 31400 | |
高新区(滨江)2019年1-11月财政收支情况表.xls