单位:万元
收  入  项  目预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入  1,755,845   1,663,008   94.7  1,563,216        6.4
一、税收收入  1,660,891   1,581,571   95.2  1,480,786        6.8
1.国内增值税      460,000      423,631    92.1      349,838         21.1
2.改征增值税      251,782      239,651    95.2      223,206          7.4
3.企业所得税      364,902      351,412    96.3      293,020         19.9
4.个人所得税      269,501      266,976    99.1      333,218        -19.9
5.城市维护建设税      111,216      102,787    92.4      106,015         -3.0
6.房产税       57,000       56,916    99.9       53,278          6.8
7.印花税       22,140       21,260    96.0       23,622        -10.0
8.城镇土地使用税        1,850        1,786    96.5        4,131        -56.8
9.土地增值税      120,500      115,153    95.6       94,155         22.3
10.环境保护税            2            1    55.6            3        -63.2
11.车船税            2            2    78.7            1        165.7
12.其他税收        1,996        1,995   100.0          300        565.8
二、非税收入     94,954      81,437   85.8     82,429       -1.2
1.专项收入       91,600       79,004    86.2       79,710         -0.9
其中:教育费附加       44,600       37,679    84.5       38,420         -1.9
      地方教育附加       30,000       25,127    83.8       25,560         -1.7
      残疾人就业保障金收入       17,000       16,198    95.3       15,724          3.0
      水利建设专项收入          -              0            5        -92.3
2.行政事业性收费收入          -            -  
3.罚没收入        2,677        1,884    70.4        2,248        -16.2
4.国有资本经营收入          -            -  
5.国有资源(资产)有偿使用收入          677          549    81.1          472         16.4
上划中央“六税”小计  1,664,635   1,591,809   95.6  1,513,408        5.2
1.消费税        1,248          944    75.7          708         33.3
2.国内增值税      460,000      423,631    92.1      349,838         21.1
3.改征增值税      251,782      239,651    95.2      223,206          7.4
4.企业所得税      547,353      527,118    96.3      439,529         19.9
5.个人所得税      404,252      400,464    99.1      499,827        -19.9
6.其他税收          -            300       -100.0
财政总收入合计  3,420,480   3,254,817   95.2  3,076,624        5.8
高新区(滨江)2019年1-11月财政支出情况表
单位:万元
支   出     项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出  1,233,000  1,167,113   94.7  964,297    21.0
一、一般公共服务                    40,457       38,033     94.0    30,460     24.9
二、国防          -            -         -  
三、公共安全                   40,452       40,483    100.1    32,731     23.7
四、教育             232,165      228,555     98.4   193,643     18.0
    其中:教育费附加支出       46,000       46,000    100.0    45,000      2.2
五、科学技术      226,986      231,828    102.1   170,244     36.2
六、文化旅游体育与传媒       32,377       29,658     91.6    28,628      3.6
七、社会保障和就业      162,529      135,775     83.5   111,835     21.4
八、卫生健康       33,718       30,863     91.5    30,310      1.8
九、节能环保        7,246        6,695     92.4     5,028     33.1
    其中:排污费支出
十、城乡社区         297,705      293,245     98.5   202,353     44.9
十一、农林水       10,239       10,048     98.1    22,449    -55.2
十二、交通运输                -            105       -  
十三、资源勘探信息等       64,119       46,009     71.8    73,534    -37.4
十四、商业服务业等        7,044        5,096     72.3     9,588    -46.9
十五、金融支出          -            -         -  
十六、援助其他地区       15,441       18,160    117.6     7,648    137.4
十七、自然资源海洋气象等        2,087        2,022     96.9     1,894      6.8
十八、住房保障       17,402       24,796    142.5    21,566     15.0
十九、灾害防治及应急管理        2,164        2,204    101.8       -        -  
二十、预备费       12,000          -        -         -        -  
二十一、其他支出       10,818        5,424     50.1     4,501     20.5
二十二、债务付息支出       17,850       18,114    101.5    17,849      1.5
二十三、债务发行费用支出          200          -        -          37   -100.0
债务还本支出        160,00031400

高新区(滨江)2019年1-11月财政收支情况表.xls