| | 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 1,755,845 | 1,755,863 | 100.0 | 1,648,585 | 6.5 |
| 一、税收收入 | 1,660,891 | 1,662,371 | 100.1 | 1,559,520 | 6.6 |
| 1.国内增值税 | 440,000 | 427,915 | 97.3 | 367,259 | 16.5 |
| 2.改征增值税 | 271,782 | 270,039 | 99.4 | 249,969 | 8.0 |
| 3.企业所得税 | 364,902 | 353,110 | 96.8 | 288,610 | 22.3 |
| 4.个人所得税 | 269,501 | 289,913 | 107.6 | 352,173 | -17.7 |
| 5.城市维护建设税 | 111,216 | 116,586 | 104.8 | 112,340 | 3.8 |
| 6.房产税 | 57,000 | 58,175 | 102.1 | 54,492 | 6.8 |
| 7.印花税 | 22,140 | 24,095 | 108.8 | 25,068 | -3.9 |
| 8.城镇土地使用税 | 1,850 | 1,934 | 104.6 | 4,284 | -54.8 |
| 9.土地增值税 | 120,500 | 118,605 | 98.4 | 105,020 | 12.9 |
| 10.环境保护税 | 2 | 1 | 55.6 | 3 | -66.3 |
| 11.车船税 | 2 | 2 | 78.7 | 1 | 163.8 |
| 12.其他税收 | 1,996 | 1,996 | 100.0 | 302 | 561.8 |
| 二、非税收入 | 94,954 | 93,492 | 98.5 | 89,065 | 5.0 |
| 1.专项收入 | 91,600 | 90,686 | 99.0 | 85,915 | 5.6 |
| 其中:教育费附加 | 44,600 | 43,937 | 98.5 | 41,459 | 6.0 |
| 地方教育附加 | 30,000 | 28,985 | 96.6 | 27,586 | 5.1 |
| 残疾人就业保障金收入 | 17,000 | 17,764 | 104.5 | 16,865 | 5.3 |
| 水利建设专项收入 | - | - | | 6 | -92.3 |
| 2.行政事业性收费收入 | | - | | - | |
| 3.罚没收入 | 2,677 | 2,127 | 79.5 | 2,513 | -15.4 |
| 4.国有资本经营收入 | | - | | - | |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 677 | 679 | 100.3 | 636 | 6.7 |
| 上划中央“六税”小计 | 1,664,635 | 1,663,575 | 99.9 | 1,579,479 | 5.3 |
| 1.消费税 | 1,248 | 1,087 | 87.1 | 775 | 40.3 |
| 2.国内增值税 | 440,000 | 427,915 | 97.3 | 367,259 | 16.5 |
| 3.改征增值税 | 271,782 | 270,039 | 99.4 | 249,969 | 8.0 |
| 4.企业所得税 | 547,353 | 529,665 | 96.8 | 432,915 | 22.3 |
| 5.个人所得税 | 404,252 | 434,870 | 107.6 | 528,260 | -17.7 |
| 6.其他税收 | | - | | 302 | -100.0 |
| 财政总收入合计 | 3,420,480 | 3,419,438 | 100.0 | 3,228,064 | 5.9 |
| 高新区(滨江)2019年1-12月财政支出情况表 |
| | | 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,233,000 | 1,236,919 | 100.3 | 1,067,154 | 15.9 |
| 一、一般公共服务 | 40,457 | 42,636 | 105.4 | 35,268 | 20.9 |
| 二、国防 | - | - | | - | |
| 三、公共安全 | 40,452 | 44,875 | 110.9 | 37,790 | 18.7 |
| 四、教育 | 232,165 | 247,272 | 106.5 | 203,066 | 21.8 |
| 其中:教育费附加支出 | 46,000 | 43,838 | 95.3 | 45,000 | -2.6 |
| 五、科学技术 | 226,986 | 233,220 | 102.7 | 188,709 | 23.6 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 32,377 | 32,640 | 100.8 | 29,613 | 10.2 |
| 七、社会保障和就业 | 162,529 | 155,204 | 95.5 | 123,257 | 25.9 |
| 八、卫生健康 | 33,718 | 34,453 | 102.2 | 32,274 | 6.8 |
| 九、节能环保 | 7,246 | 6,919 | 95.5 | 5,168 | 33.9 |
| 其中:排污费支出 | | | | | |
| 十、城乡社区 | 297,705 | 285,653 | 96.0 | 250,065 | 14.2 |
| 十一、农林水 | 10,239 | 10,919 | 106.6 | 9,658 | 13.1 |
| 十二、交通运输 | - | 105 | | - | |
| 十三、资源勘探信息等 | 64,119 | 55,491 | 86.5 | 78,170 | -29.0 |
| 十四、商业服务业等 | 7,044 | 9,958 | 141.4 | 11,932 | -16.5 |
| 十五、金融支出 | - | - | | - | |
| 十六、援助其他地区 | 15,441 | 18,160 | 117.6 | 14,808 | 22.6 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 2,087 | 2,313 | 110.9 | 2,007 | 15.3 |
| 十八、住房保障 | 17,402 | 26,610 | 152.9 | 22,923 | 16.1 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 2,164 | 2,667 | 123.2 | - | - |
| 二十、预备费 | 12,000 | - | - | - | - |
| 二十一、其他支出 | 10,818 | 6,724 | 62.2 | 4,561 | 47.4 |
| 二十二、债务付息支出 | 17,850 | 20,898 | 117.1 | 17,849 | 17.1 |
| 二十三、债务发行费用支出 | 200 | 202 | 100.8 | 37 | 444.7 |
| | | | | |
| 债务还本支出 | | 160,000 | | 31400 | |
高新区(滨江)2019年1-12月财政收支情况表.xls