单位:万元
收  入    项  目预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入   1,755,845  1,755,863    100.0    1,648,585         6.5
一、税收收入   1,660,891  1,662,371    100.1    1,559,520         6.6
1.国内增值税       440,000      427,915      97.3        367,259         16.5
2.改征增值税       271,782      270,039      99.4        249,969          8.0
3.企业所得税       364,902      353,110      96.8        288,610         22.3
4.个人所得税       269,501      289,913     107.6        352,173        -17.7
5.城市维护建设税       111,216      116,586     104.8        112,340          3.8
6.房产税        57,000       58,175     102.1         54,492          6.8
7.印花税        22,140       24,095     108.8         25,068         -3.9
8.城镇土地使用税         1,850        1,934     104.6          4,284        -54.8
9.土地增值税       120,500      118,605      98.4        105,020         12.9
10.环境保护税             2            1      55.6              3        -66.3
11.车船税             2            2      78.7              1        163.8
12.其他税收         1,996        1,996     100.0            302        561.8
二、非税收入      94,954     93,492     98.5       89,065         5.0
1.专项收入        91,600       90,686      99.0         85,915          5.6
其中:教育费附加        44,600       43,937      98.5         41,459          6.0
      地方教育附加        30,000       28,985      96.6         27,586          5.1
      残疾人就业保障金收入        17,000       17,764     104.5         16,865          5.3
      水利建设专项收入           -            -                6        -92.3
2.行政事业性收费收入          -              -  
3.罚没收入         2,677        2,127      79.5          2,513        -15.4
4.国有资本经营收入          -              -  
5.国有资源(资产)有偿使用收入           677          679     100.3            636          6.7
上划中央“六税”小计   1,664,635  1,663,575     99.9    1,579,479         5.3
1.消费税         1,248        1,087      87.1            775         40.3
2.国内增值税       440,000      427,915      97.3        367,259         16.5
3.改征增值税       271,782      270,039      99.4        249,969          8.0
4.企业所得税       547,353      529,665      96.8        432,915         22.3
5.个人所得税       404,252      434,870     107.6        528,260        -17.7
6.其他税收          -              302       -100.0
财政总收入合计   3,420,480  3,419,438    100.0    3,228,064         5.9
高新区(滨江)2019年1-12月财政支出情况表
单位:万元
支   出     项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出  1,233,000   1,236,919  100.3  1,067,154   15.9
一、一般公共服务                    40,457        42,636   105.4       35,268    20.9
二、国防          -             -            -  
三、公共安全                   40,452        44,875   110.9       37,790    18.7
四、教育             232,165       247,272   106.5      203,066    21.8
    其中:教育费附加支出       46,000        43,838    95.3       45,000    -2.6
五、科学技术      226,986       233,220   102.7      188,709    23.6
六、文化旅游体育与传媒       32,377        32,640   100.8       29,613    10.2
七、社会保障和就业      162,529       155,204    95.5      123,257    25.9
八、卫生健康       33,718        34,453   102.2       32,274     6.8
九、节能环保        7,246         6,919    95.5        5,168    33.9
    其中:排污费支出
十、城乡社区         297,705       285,653    96.0      250,065    14.2
十一、农林水       10,239        10,919   106.6        9,658    13.1
十二、交通运输                -             105          -  
十三、资源勘探信息等       64,119        55,491    86.5       78,170   -29.0
十四、商业服务业等        7,044         9,958   141.4       11,932   -16.5
十五、金融支出          -             -            -  
十六、援助其他地区       15,441        18,160   117.6       14,808    22.6
十七、自然资源海洋气象等        2,087         2,313   110.9        2,007    15.3
十八、住房保障       17,402        26,610   152.9       22,923    16.1
十九、灾害防治及应急管理        2,164         2,667   123.2          -       -  
二十、预备费       12,000           -       -            -       -  
二十一、其他支出       10,818         6,724    62.2        4,561    47.4
二十二、债务付息支出       17,850        20,898   117.1       17,849    17.1
二十三、债务发行费用支出          200           202   100.8           37   444.7
债务还本支出         160,00031400

高新区(滨江)2019年1-12月财政收支情况表.xls