为加强所辖街道社区及慈善总会的财务管理,规范检查下属单位执行财政资金和专项资金的使用效益, 2020年区民政局对街道社区及慈善总会实施财务收支实施了6个内审项目的专项审计,通过审计共发现问题22个,并以问题清单形式落实整改,截至今年2月底问题整改全面完成,优化完善业务流程4个。

一是强化组织领导。成立了由局长任组长、分管领导任副组长、财务、纪检人员为成员的内审小组,并召开专题会议进行部署,明确审计要求;同时,落实专项经费聘请中介一起参与内审项目,解决了内审力量相对不足的问题。

二是规范项目实施。每个项目的实施,都严格按照内部审计项目操作程序和《杭州高新开发区(滨江)内部审计工作规定》的要求开展,并采取计算机辅助审计,项目实施还邀请街道审计人员参与,保证项目实施的效率和质量。在项目实施过程中,区内审协会人员到现场指导,把握审计重点,确保审计效果。

三是健全内控制度。通过审计,不断发现日常管理存在的不足,在做到边审边改的同时,逐步修改内审流程,完善内控机制,促进内审工作的制度化和规范化建设,进一步强化内审监督和服务水平,从而发挥内审更大效率。