单位:万元
收    入  项  目年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入     2,231,751     512,803         23.0        457,351                  12.1
一、税收收入     2,106,012     487,693         23.2        434,694                  12.2
1.国内增值税         835,537       164,851         19.7         194,218                 -15.1
2.企业所得税         439,268       142,387         32.4         136,555                    4.3
3.个人所得税         447,171        85,574         19.1           39,218                118.2
4.城市维护建设税         144,772        42,227         29.2           32,848                  28.6
5.房产税           83,869        17,017         20.3           14,922                  14.0
6.印花税           40,484        10,557         26.1            8,332                  26.7
7.城镇土地使用税            4,500               -9          -0.2                   6               -261.2
8.土地增值税         108,310        24,654         22.8            8,592                186.9
9.环境保护税                   2                 0         21.2                   1                 -20.9
10.车船税            1,600             425         26.5                   3            15,582.4
11.其他税收               500               10              2                   0              2,861.5
二、非税收入        125,739       25,110         20.0          22,657                  10.8
1.专项收入         117,009        24,311         20.8           21,725                  11.9
其中:教育费附加           56,639        14,559         25.7           13,039                  11.7
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出               -0
      地方教育附加           39,176          9,706         24.8            8,693                  11.7
      残疾人就业保障金收入           21,194               45           0.2                  -7               -715.9
      水利建设专项收入                 0                   0                365.1
2.行政事业性收费收入               200             245                 -  
3.罚没收入            8,000             554           6.9               932                 -40.6
4.国有资本经营收入               -                   -  
5.国有资源(资产)有偿使用收入               530               -               -                   -  
上划中央税收小计     2,167,488     507,600         23.4        458,122                  10.8
1.国内消费税            2,293             807         35.2               245                229.3
2.国内增值税         835,537       164,851         19.7         194,218                 -15.1
3.企业所得税         658,901       213,581         32.4         204,833                    4.3
4.个人所得税         670,757       128,360         19.1           58,826                118.2
5.其他税收               -  
财政总收入合计     4,399,239  1,020,403         23.2        915,474                  11.5

高新区(滨江)2022年1-2月财政支出情况表

单位:万元
支   出     项   目年初预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出     1,570,000   313,722         20.0   250,836         25.1
一、一般公共服务                        51,738        8,563         16.6      12,350        -30.7
二、国防            1,121             -  
三、公共安全                       49,976      11,724         23.5      18,126        -35.3
四、教育                276,138    103,883         37.6      70,252         47.9
    其中:教育费附加支出           90,000      55,000         61.1      30,000         83.3
五、科学技术         395,914      25,759           6.5      16,087         60.1
六、文化旅游体育与传媒           39,072      20,353         52.1      10,181         99.9
七、社会保障和就业         194,666      80,741         41.5      41,921         92.6
八、卫生健康           41,604        5,032         12.1        6,136        -18.0
九、节能环保            9,863           172           1.7             30        464.2
十、城乡社区            290,184      36,174         12.5      55,453        -34.8
十一、农林水           11,327        2,500         22.1        4,533        -44.8
十二、交通运输                       80             -  
十三、资源勘探信息等           70,220             -          6,912      -100.0
十四、商业服务业等           16,952           329           1.9        2,825        -88.4
十五、金融支出
十六、援助其他地区           10,610             -  
十七、自然资源海洋气象等            5,001           574         11.5           918        -37.5
十八、住房保障           61,208      11,849         19.4        4,260        178.1
十九、灾害防治及应急管理            4,188           837         20.0           850             -2
二十、预备费           15,000             -  
二十一、其他支出            4,140             -  
二十二、债务付息支出           21,000        5,232            25
二十三、债务发行费用支出
债务还本支出
东西部协作支出

附件:高新区(滨江)2022年1-2月财政收支情况表.xlsx