单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,274,403 | 2,018,403 | 88.7 | 1,740,140 | 16.0 |
一、税收收入 | 2,157,103 | 1,915,684 | 88.8 | 1,634,904 | 17.2 |
1.国内增值税 | 915,100 | 685,176 | 74.9 | 510,740 | 34.2 |
2.企业所得税 | 443,000 | 389,109 | 87.8 | 506,016 | -23.1 |
3.个人所得税 | 422,000 | 342,882 | 81.3 | 339,517 | 1.0 |
4.城市维护建设税 | 149,000 | 117,805 | 79.1 | 125,455 | -6.1 |
5.房产税 | 91,000 | 83,827 | 92.1 | 74,243 | 12.9 |
6.印花税 | 46,700 | 42,629 | 91.3 | 28,413 | 50.0 |
7.城镇土地使用税 | 5,200 | 5,320 | 102.3 | 4,877 | 9.1 |
8.土地增值税 | 82,000 | 246,036 | 300.0 | 43,417 | 466.7 |
9.环境保护税 | 3 | 6 | 205.8 | 1 | 351.6 |
10.车船税 | 3,100 | 2,894 | 93.4 | 2,275 | 27.2 |
11.其他税收 | - | -50 | -100.0 | ||
二、非税收入 | 117,300 | 102,718 | 87.6 | 105,236 | -2.4 |
1.专项收入 | 110,500 | 97,051 | 87.8 | 100,197 | -3.1 |
其中:教育费附加 | 51,000 | 42,765 | 83.9 | 45,888 | -6.8 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | -0 | |||
地方教育附加 | 34,000 | 28,510 | 83.9 | 30,593 | -6.8 |
残疾人就业保障金收入 | 25,500 | 25,767 | 101.0 | 23,714 | 8.7 |
水利建设专项收入 | - | - | 1 | -100.0 | |
2.行政事业性收费收入 | 300 | 185 | 230 | -19.4 | |
3.罚没收入 | 6,000 | 4,678 | 78.0 | 4,190 | 11.7 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 804 | 160.7 | 619 | 29.8 |
上划中央税收小计 | 2,216,100 | 1,785,996 | 80.6 | 1,781,733 | 0.2 |
1.国内消费税 | 3,500 | 2,834 | 81.0 | 2,693 | 5.2 |
2.国内增值税 | 915,100 | 685,176 | 74.9 | 510,740 | 34.2 |
3.企业所得税 | 664,500 | 583,664 | 87.8 | 759,024 | -23.1 |
4.个人所得税 | 633,000 | 514,322 | 81.3 | 509,275 | 1.0 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 4,490,503 | 3,804,399 | 84.7 | 3,521,872 | 8.0 |
高新区(滨江)2023年1-9月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,705,000 | 1,279,261 | 75.0 | 1,266,220 | 1.0 |
一、一般公共服务 | 61,652 | 41,250 | 66.9 | 40,815 | 1.1 |
二、国防 | 2,854 | 1,264 | 44.3 | 1,724 | -26.7 |
三、公共安全 | 52,227 | 40,706 | 77.9 | 38,546 | 5.6 |
四、教育 | 312,394 | 234,893 | 75.2 | 257,129 | -8.6 |
其中:教育费附加支出 | 40,000 | 40,348 | 100.9 | 75,031 | -46.2 |
五、科学技术 | 454,080 | 335,254 | 73.8 | 317,056 | 5.7 |
六、文化旅游体育与传媒 | 39,872 | 20,204 | 50.7 | 27,363 | -26.2 |
七、社会保障和就业 | 183,781 | 156,902 | 85.4 | 140,634 | 11.6 |
八、卫生健康 | 80,586 | 59,950 | 74.4 | 68,312 | -12.2 |
九、节能环保 | 14,443 | 8,622 | 59.7 | 9,583 | -10.0 |
十、城乡社区 | 270,215 | 248,132 | 91.8 | 216,394 | 14.7 |
十一、农林水 | 11,045 | 5,931 | 53.7 | 7,681 | -22.8 |
十二、交通运输 | |||||
十三、资源勘探信息等 | 90,000 | 57,460 | 63.8 | 52,182 | 10.1 |
十四、商业服务业等 | 21,867 | 7,549 | 34.5 | 13,462 | -43.9 |
十五、金融支出 | 1,934 | 1,630 | 18.6 | ||
十六、援助其他地区 | 11,997 | 10,568 | 88.1 | 10,106 | 4.6 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,169 | 2,719 | 65.2 | 2,950 | -7.8 |
十八、住房保障 | 53,808 | 28,913 | 53.7 | 42,676 | -32.2 |
十九、灾害防治及应急管理 | 4,013 | 1,662 | 41.4 | 2,273 | -26.9 |
二十、预备费 | 15,000 | - | |||
二十一、其他支出 | 46 | ||||
二十二、债务付息支出 | 21,000 | 15,301 | 72.9 | 15,702 | -2.6 |
二十三、债务发行费用支出 | |||||
债务还本支出 | 1,000 | 48,350 | |||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |