单位:万元
收    入  项  目年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入      2,274,403    357,156          15.7         336,469                     6.1
一、税收收入      2,157,103    345,895          16.0         319,700                     8.2
1.国内增值税          915,100      123,951          13.5            96,025                    29.1
2.企业所得税          443,000      100,471          22.7          129,814                  -22.6
3.个人所得税          422,000       34,950            8.3            33,067                     5.7
4.城市维护建设税          149,000       18,700          12.6            33,587                  -44.3
5.房产税            91,000         8,406            9.2            10,007                  -16.0
6.印花税            46,700       16,620          35.6              7,623                  118.0
7.城镇土地使用税              5,200              15            0.3                 -11                 -239.3
8.土地增值税            82,000       42,471          51.8              9,350                  354.2
9.环境保护税                    3                1          42.7                    0                  202.4
10.车船税              3,100            309          10.0                 237                    30.6
11.其他税收              -                     -  
二、非税收入         117,300      11,261            9.6           16,769                  -32.8
1.专项收入          110,500       11,252          10.2            16,407                  -31.4
其中:教育费附加            51,000         6,721          13.2              9,825                  -31.6
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出              -                     -0
      地方教育费附加            34,000         4,481          13.2              6,550                  -31.6
      残疾人就业保障金收入            25,500              50            0.2                  33                    50.5
      水利建设专项收入  -                  -                     -  
2.行政事业性收费收入                 300                2                 214                  -99.0
3.罚没收入              6,000                7            0.1                 148                  -95.3
4.国有资本经营收入              -                     -  
5.国有资源(资产)有偿使用收入                 500              -                -                     -  
上划中央税收小计      2,216,100    327,289          14.8         340,717                    -3.9
1.国内消费税              3,500            206            5.9                 370                  -44.4
2.国内增值税          915,100      123,951          13.5            96,025                    29.1
3.企业所得税          664,500      150,707          22.7          194,721                  -22.6
4.个人所得税          633,000       52,425            8.3            49,601                     5.7
5.其他税收              -  
财政总收入合计      4,490,503    684,444          15.2         677,186                     1.1

高新区(滨江)2023年1月财政支出情况表

单位:万元
支   出     项   目年初预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出     1,705,000    206,306          12.1    228,243           -9.6
一、一般公共服务                        61,652         5,261             8.5         7,355          -28.5
二、国防             2,854              -  
三、公共安全                       52,227         6,430           12.3       10,038          -35.9
四、教育                 312,394       55,155           17.7       80,655          -31.6
    其中:教育费附加支出           40,000       40,000         100.0       45,000          -11.1
五、科学技术          454,080           129             0.0         5,254          -97.5
六、文化旅游体育与传媒           39,872       11,474           28.8       10,269           11.7
七、社会保障和就业          183,781       75,255           40.9       64,261           17.1
八、卫生健康           80,586         5,345             6.6         4,520           18.2
九、节能环保           14,443         1,585           11.0           109      1,351.6
十、城乡社区             270,215       26,010             9.6       29,244          -11.1
十一、农林水           11,045         1,800           16.3         2,500          -28.0
十二、交通运输      
十三、资源勘探信息等           90,000              -  
十四、商业服务业等           21,867           302             1.4           298             1.3
十五、金融支出
十六、援助其他地区           11,997              -  
十七、自然资源海洋气象等             4,169           439           10.5           497          -11.6
十八、住房保障           53,808       16,923           31.5       10,730           57.7
十九、灾害防治及应急管理             4,013           198             4.9           799            -75
二十、预备费           15,000              -  
二十一、其他支出
二十二、债务付息支出           21,000              -           1,715           -100
二十三、债务发行费用支出
债务还本支出
东西部协作支出

附件:高新区(滨江)2023年1月财政收支情况表.xlsx