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| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 2,274,403 | 1,439,367 | 63.3 | 1,231,375 | 16.9 |
| 一、税收收入 | 2,157,103 | 1,388,718 | 64.4 | 1,172,155 | 18.5 |
| 1.国内增值税 | 915,100 | 486,097 | 53.1 | 323,234 | 50.4 |
| 2.企业所得税 | 443,000 | 306,890 | 69.3 | 372,826 | -17.7 |
| 3.个人所得税 | 422,000 | 246,628 | 58.4 | 242,641 | 1.6 |
| 4.城市维护建设税 | 149,000 | 79,008 | 53.0 | 89,269 | -11.5 |
| 5.房产税 | 91,000 | 62,215 | 68.4 | 55,139 | 12.8 |
| 6.印花税 | 46,700 | 29,261 | 62.7 | 23,243 | 25.9 |
| 7.城镇土地使用税 | 5,200 | 5,174 | 99.5 | 4,633 | 11.7 |
| 8.土地增值税 | 82,000 | 171,369 | 209.0 | 59,700 | 187.1 |
| 9.环境保护税 | 3 | 4 | 120.9 | 1 | 324.2 |
| 10.车船税 | 3,100 | 2,073 | 66.9 | 1,450 | 43.0 |
| 11.其他税收 |
| - |
| 19 | -100.0 |
| 二、非税收入 | 117,300 | 50,649 | 43.2 | 59,220 | -14.5 |
| 1.专项收入 | 110,500 | 47,862 | 43.3 | 55,606 | -13.9 |
| 其中:教育费附加 | 51,000 | 28,660 | 56.2 | 33,312 | -14.0 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 |
| - |
| -0 |
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| 地方教育费附加 | 34,000 | 19,107 | 56.2 | 22,208 | -14.0 |
| 残疾人就业保障金收入 | 25,500 | 95 | 0.4 | 86 | 10.2 |
| 水利建设专项收入 | - | - |
| 1 | -100.0 |
| 2.行政事业性收费收入 | 300 | 52 |
| 216 | -75.9 |
| 3.罚没收入 | 6,000 | 2,260 | 37.7 | 3,049 | -25.9 |
| 4.国有资本经营收入 |
| - |
| - |
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| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 500 | 475 | 95.0 | 348 | 36.5 |
| 上划中央税收小计 | 2,216,100 | 1,318,457 | 59.5 | 1,248,181 | 5.6 |
| 1.国内消费税 | 3,500 | 2,082 | 59.5 | 1,745 | 19.3 |
| 2.国内增值税 | 915,100 | 486,097 | 53.1 | 323,234 | 50.4 |
| 3.企业所得税 | 664,500 | 460,335 | 69.3 | 559,239 | -17.7 |
| 4.个人所得税 | 633,000 | 369,943 | 58.4 | 363,962 | 1.6 |
| 5.其他税收 |
| - |
| - |
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| 财政总收入合计 | 4,490,503 | 2,757,824 | 61.4 | 2,479,555 | 11.2 |
| 高新区(滨江)2023年1-6月财政支出情况表 |
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| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,705,000 | 953,654 | 55.9 | 925,924 | 3.0 |
| 一、一般公共服务 | 61,652 | 28,059 | 45.5 | 24,335 | 15.3 |
| 二、国防 | 2,854 | 345 | 12.1 |
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| 三、公共安全 | 52,227 | 26,647 | 51.0 | 25,776 | 3.4 |
| 四、教育 | 312,394 | 153,161 | 49.0 | 224,169 | -31.7 |
| 其中:教育费附加支出 | 40,000 | 40,348 | 100.9 | 75,000 | -46.2 |
| 五、科学技术 | 454,080 | 258,665 | 57.0 | 187,422 | 38.0 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 39,872 | 15,288 | 38.3 | 25,857 | -40.9 |
| 七、社会保障和就业 | 183,781 | 128,290 | 69.8 | 133,937 | -4.2 |
| 八、卫生健康 | 80,586 | 48,676 | 60.4 | 37,506 | 29.8 |
| 九、节能环保 | 14,443 | 5,977 | 41.4 | 8,754 | -31.7 |
| 十、城乡社区 | 270,215 | 177,050 | 65.5 | 144,518 | 22.5 |
| 十一、农林水 | 11,045 | 4,970 | 45.0 | 4,269 | 16.4 |
| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探信息等 | 90,000 | 50,070 | 55.6 | 44,098 | 13.5 |
| 十四、商业服务业等 | 21,867 | 4,375 | 20.0 | 8,162 | -46.4 |
| 十五、金融支出 |
| 1,934 |
| 1,540 | 25.6 |
| 十六、援助其他地区 | 11,997 | 9,888 | 82.4 | 9,236 | 7 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 4,169 | 1,458 | 35.0 | 2,013 | -27.6 |
| 十八、住房保障 | 53,808 | 27,481 | 51.1 | 32,136 | -14.5 |
| 十九、灾害防治及应急管理 | 4,013 | 1,021 | 25.5 | 1,627 | -37 |
| 二十、预备费 | 15,000 |
| - |
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| 二十一、其他支出 |
| 46 |
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| 二十二、债务付息支出 | 21,000 | 10,252 | 49 | 10,571 | -3 |
| 二十三、债务发行费用支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 39,850 |
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| 东西部协作支出 |
| 8,320 |
| 8,320 |
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高新区(滨江)2023年1-6月财政收支情况表 .xlsx