单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,421,316 | 2,421,441 | 100.0 | 2,146,539 | 12.8 |
一、税收收入 | 2,294,415 | 2,290,707 | 99.8 | 2,016,054 | 13.6 |
1.国内增值税 | 867,162 | 852,775 | 98.3 | 651,015 | 31.0 |
2.企业所得税 | 456,305 | 460,991 | 101.0 | 586,499 | -21.4 |
3.个人所得税 | 434,358 | 436,812 | 100.6 | 436,715 | 0.0 |
4.城市维护建设税 | 154,382 | 157,428 | 102.0 | 162,533 | -3.1 |
5.房产税 | 97,301 | 101,148 | 104.0 | 85,098 | 18.9 |
6.印花税 | 56,781 | 57,873 | 101.9 | 40,361 | 43.4 |
7.城镇土地使用税 | 5,320 | 5,478 | 103.0 | 4,939 | 10.9 |
8.土地增值税 | 219,198 | 214,499 | 97.9 | 46,004 | 366.3 |
9.环境保护税 | 14 | 51 | 364.3 | 2 | 2,403.5 |
10.车船税 | 3,594 | 3,649 | 101.5 | 2,938 | 24.2 |
11.其他税收 | - | 3 | -50 | -106.8 | |
二、非税收入 | 126,900 | 130,733 | 103.0 | 130,485 | 0.2 |
1.专项收入 | 120,900 | 124,177 | 102.7 | 123,081 | 0.9 |
其中:教育费附加 | 57,196 | 57,071 | 99.8 | 59,367 | -3.9 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | -0 | ||
地方教育费附加 | 38,272 | 38,048 | 99.4 | 39,577 | -3.9 |
森林植被恢复费 | 38,273 | 12 | 0.0 | - | |
残疾人就业保障金收入 | 25,424 | 29,037 | 114.2 | 24,137 | 20.3 |
水利建设专项收入 | 9 | 9 | 1 | 508.6 | |
2.行政事业性收费收入 | 300 | 388 | 376 | 3.1 | |
3.罚没收入 | 4,700 | 5,012 | 106.6 | 6,048 | -17.1 |
4.国有资本经营收入 | - | - | - | ||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,000 | 1,157 | 115.7 | 980 | 18.1 |
上划中央税收小计 | 2,206,691 | 2,203,162 | 99.8 | 2,189,665 | 0.6 |
1.国内消费税 | 3,534 | 3,682 | 104.2 | 3,829 | -3.8 |
2.国内增值税 | 867,162 | 852,775 | 98.3 | 651,015 | 31.0 |
3.企业所得税 | 684,458 | 691,486 | 101.0 | 879,749 | -21.4 |
4.个人所得税 | 651,537 | 655,219 | 100.6 | 655,072 | 0.0 |
5.其他税收 | - | - | |||
财政总收入合计 | 4,628,007 | 4,624,603 | 99.9 | 4,336,205 | 6.7 |
高新区(滨江)2023年1-12月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 1,810,000 | 1,818,823 | 100.5 | 1,677,522 | 8.4 |
一、一般公共服务 | 66,152 | 60,612 | 91.6 | 56,651 | 7.0 |
二、国防 | 1,854 | 1,991 | 107.4 | 2,245 | -11.3 |
三、公共安全 | 53,211 | 58,112 | 109.2 | 49,979 | 16.3 |
四、教育 | 335,094 | 333,941 | 99.7 | 309,816 | 7.8 |
其中:教育费附加支出 | 17,000 | 8,348 | 49.1 | 72,417 | -88.5 |
五、科学技术 | 462,080 | 463,262 | 100.3 | 401,254 | 15.5 |
六、文化旅游体育与传媒 | 42,372 | 43,383 | 102.4 | 36,450 | 19.0 |
七、社会保障和就业 | 214,544 | 221,031 | 103.0 | 193,736 | 14.1 |
八、卫生健康 | 83,400 | 86,101 | 103.2 | 99,495 | -13.5 |
九、节能环保 | 14,443 | 15,122 | 104.7 | 14,442 | 4.7 |
十、城乡社区 | 338,660 | 337,432 | 99.6 | 298,934 | 12.9 |
十一、农林水 | 11,145 | 11,063 | 99.3 | 10,923 | 1.3 |
十二、交通运输 | 14 | ||||
十三、资源勘探信息等 | 63,000 | 65,571 | 104.1 | 88,270 | -25.7 |
十四、商业服务业等 | 23,667 | 23,374 | 98.8 | 20,404 | 14.6 |
十五、金融支出 | 1,934 | 1,630 | 18.6 | ||
十六、援助其他地区 | 11,037 | 11,201 | 101.5 | 10,216 | 9.6 |
十七、自然资源海洋气象等 | 4,509 | 4,262 | 94.5 | 4,987 | -14.5 |
十八、住房保障 | 55,604 | 55,160 | 99.2 | 52,586 | 4.9 |
十九、粮油物资储备支出 | 43 | ||||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,013 | 4,102 | 102.2 | 3,970 | 3.3 |
二十一、预备费 | 4,118 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | 21,088 | 21,077 | 99.9 | 21,475 | -1.9 |
二十四、债务发行费用支出 | 12 | 36 | 301 | 60 | -40 |
债务还本支出 | 31,400 | 48,350 | |||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 |