单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,567,116  382,477  14.9  357,156  7.1 
一、税收收入 2,423,946  361,539  14.9  345,895  4.5 
1.国内增值税 1,041,122  110,953  10.7  123,951  -10.5 
2.企业所得税 529,945  130,515  24.6  100,471  29.9 
3.个人所得税 448,926  37,757  8.4  34,950  8.0 
4.城市维护建设税 159,602  20,726  13.0  18,700  10.8 
5.房产税 106,847  12,645  11.8  8,406  50.4 
6.印花税 62,994  20,793  33.0  16,620  25.1 
7.城镇土地使用税 5,500  87  1.6  15  477.1 
8.土地增值税 65,000  27,221  41.9  42,471  -35.9 
9.环境保护税 10  35  353.9  1  2,662.2 
10.车船税 4,000  298  7.4  309  -3.6 
11.其他税收 -    509  -   
二、非税收入 143,170  20,938  14.6  11,261  85.9 
1.专项收入 126,000  12,379  9.8  11,252  10.0 
其中:教育费附加 57,375  7,362  12.8  6,721  9.5 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -    -   
      地方教育费附加 38,250  4,908  12.8  4,481  9.5 
      森林植被恢复费 -    -    -   
      残疾人就业保障金收入 30,375  109  0.4  50  117.1 
      水利建设专项收入 -    -    -   
2.行政事业性收费收入 400  2  0.6  2  15.3 
3.罚没收入 9,000  1,586  17.6  7  22,978.6 
4.国有资本经营收入 -    -    -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 7,770  6,971  89.7  -   
上划中央税收小计 2,513,028  363,750  14.5  327,289  11.1 
1.国内消费税 3,599  390  10.8  206  89.6 
2.国内增值税 1,041,122  110,953  10.7  123,951  -10.5 
3.企业所得税 794,918  195,773  24.6  150,707  29.9 
4.个人所得税 673,389  56,635  8.4  52,425  8.0 
5.其他税收 -    -   
财政总收入合计 5,080,144  746,227  14.7  684,444  9.0 
高新区(滨江)2024年1月财政支出情况表
单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 1,856,200  163,415  8.8  206,306  -20.8 
一、一般公共服务              57,163  2,636  4.6  5,261  -49.9 
二、国防 1,570  -   
三、公共安全             51,228  2,797  5.5  6,430  -56.5 
四、教育        354,655  25,757  7.3  55,155  -53.3 
    其中:教育费附加支出 38,344  15,000  39.1  40,000  -62.5 
五、科学技术 533,125  60,234  11.3  129  46,498.2 
六、文化旅游体育与传媒 18,765  6,320  33.7  11,474  -44.9 
七、社会保障和就业 221,312  55,605  25.1  75,255  -26.1 
八、卫生健康 54,701  1,399  2.6  5,345  -73.8 
九、节能环保 15,442  26  0.2  1,585  -98.4 
十、城乡社区    335,586  6,265  1.9  26,010  -75.9 
十一、农林水 11,547  231  2.0  1,800  -87.2 
十二、交通运输      
十三、资源勘探信息等 61,700  -   
十四、商业服务业等 23,960  89  0.4  302  -70.6 
十五、金融支出 1,500  -   
十六、援助其他地区 10,715  -   
十七、自然资源海洋气象等 4,635  129  2.8  439  -70.6 
十八、住房保障 56,500  -    16,923  -100.0 
十九、粮油物资储备支出 50  -   
二十、灾害防治及应急管理 4,396  65  1.5  198  -67.2 
二十一、预备费 16,000  -   
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出 21,600  1,861  8.6 
二十四、债务发行费用支出 50  -   
债务还本支出 15,000 
东西部协作支出