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| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 调整预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 2,567,116 | 727,734 | 28.3 | 678,825 | 7.2 |
| 一、税收收入 | 2,423,946 | 690,722 | 28.5 | 653,444 | 5.7 |
| 1.国内增值税 | 1,041,122 | 275,092 | 26.4 | 225,093 | 22.2 |
| 2.企业所得税 | 529,945 | 141,170 | 26.6 | 102,257 | 38.1 |
| 3.个人所得税 | 448,926 | 114,176 | 25.4 | 98,897 | 15.5 |
| 4.城市维护建设税 | 159,602 | 43,436 | 27.2 | 40,701 | 6.7 |
| 5.房产税 | 106,847 | 43,988 | 41.2 | 35,458 | 24.1 |
| 6.印花税 | 62,994 | 20,918 | 33.2 | 17,063 | 22.6 |
| 7.城镇土地使用税 | 5,500 | 7,259 | 132.0 | 4,805 | 51.1 |
| 8.土地增值税 | 65,000 | 43,407 | 66.8 | 128,193 | -66.1 |
| 9.环境保护税 | 10 | 35 | 354.1 | 1 | 2,663.8 |
| 10.车船税 | 4,000 | 731 | 18.3 | 976 | -25.1 |
| 11.其他税收 | - | 509 |
| - |
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| 二、非税收入 | 143,170 | 37,011 | 25.9 | 25,382 | 45.8 |
| 1.专项收入 | 126,000 | 26,193 | 20.8 | 24,689 | 6.1 |
| 其中:教育费附加 | 57,375 | 15,632 | 27.2 | 14,753 | 6.0 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - |
| - |
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| 地方教育附加 | 38,250 | 10,421 | 27.2 | 9,842 | 5.9 |
| 森林植被恢复费 | - | - |
| - |
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| 残疾人就业保障金收入 | 30,375 | 138 | 0.5 | 93 | 48.6 |
| 水利建设专项收入 | - | 1 |
| - |
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| 2.行政事业性收费收入 | 400 | 2 | 0.6 | 32 | -92.1 |
| 3.罚没收入 | 9,000 | 3,680 | 40.9 | 375 | 882.6 |
| 4.国有资本经营收入 | - | - |
| - |
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| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 7,770 | 7,136 | 91.8 | 287 | 2,385.8 |
| 上划中央税收小计 | 2,513,028 | 658,905 | 26.2 | 527,780 | 24.8 |
| 1.国内消费税 | 3,599 | 792 | 22.0 | 956 | -17.1 |
| 2.国内增值税 | 1,041,122 | 275,092 | 26.4 | 225,093 | 22.2 |
| 3.企业所得税 | 794,918 | 211,756 | 26.6 | 153,386 | 38.1 |
| 4.个人所得税 | 673,389 | 171,264 | 25.4 | 148,345 | 15.5 |
| 5.其他税收 |
| - |
| - |
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| 财政总收入合计 | 5,080,144 | 1,386,638 | 27.3 | 1,206,605 | 14.9 |
| 高新区(滨江)2024年1-3月财政支出情况表 |
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| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 1,856,200 | 464,224 | 25.0 | 478,676 | -3.0 |
| 一、一般公共服务 | 57,163 | 12,347 | 21.6 | 12,048 | 2.5 |
| 二、国防 | 1,570 |
| - | 31 | -100.0 |
| 三、公共安全 | 51,228 | 13,694 | 26.7 | 13,757 | -0.5 |
| 四、教育 | 354,655 | 78,661 | 22.2 | 80,715 | -2.5 |
| 其中:教育费附加支出 | 38,344 | 15,244 | 39.8 | 40,000 | -61.9 |
| 五、科学技术 | 533,125 | 135,373 | 25.4 | 115,897 | 16.8 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 18,765 | 7,033 | 37.5 | 12,637 | -44.3 |
| 七、社会保障和就业 | 221,312 | 110,985 | 50.1 | 85,827 | 29.3 |
| 八、卫生健康 | 54,701 | 9,213 | 16.8 | 13,823 | -33.4 |
| 九、节能环保 | 15,442 | 3,145 | 20.4 | 2,913 | 7.9 |
| 十、城乡社区 | 335,586 | 43,584 | 13.0 | 69,192 | -37.0 |
| 十一、农林水 | 11,547 | 437 | 3.8 | 2,650 | -83.5 |
| 十二、交通运输 |
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| 十三、资源勘探信息等 | 61,700 | 11,105 | 18.0 | 36,571 | -69.6 |
| 十四、商业服务业等 | 23,960 | 1,505 | 6.3 | 3,121 | -51.8 |
| 十五、金融支出 | 1,500 |
| - |
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| 十六、援助其他地区 | 10,715 |
| - | 4,836 | -100.0 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 4,635 | 969 | 20.9 | 712 | 36.1 |
| 十八、住房保障 | 56,500 | 30,000 | 53.1 | 17,825 | 68.3 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 50 |
| - |
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| 二十、灾害防治及应急管理 | 4,396 | 537 | 12.2 | 437 | 22.9 |
| 二十一、预备费 | 16,000 |
| - |
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| 二十二、其他支出 |
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| 46 | -100.0 |
| 二十三、债务付息支出 | 21,600 | 5,636 | 26.1 | 5,636 | - |
| 二十四、债务发行费用支出 | 50 |
| - |
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| 债务还本支出 |
| 15,000 |
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| 东西部协作支出 |
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| 8,320 |
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高新区(滨江)2024年1-3月财政收支情况表.xlsx