单位:万元
收  入  项  目 年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  2,330,506  83.9  2,158,115  8.0 
一、税收收入 2,629,200  2,195,494  83.5  2,038,543  7.7 
1.国内增值税 1,121,900  925,295  82.5  831,823  11.2 
2.企业所得税 587,400  521,890  88.8  479,381  8.9 
3.个人所得税 474,800  395,785  83.4  364,819  8.5 
4.资源税
 33 
 -   
5.城市维护建设税 168,000  134,582  80.1  123,307  9.1 
6.房产税 122,500  97,332  79.5  95,947  1.4 
7.印花税 70,000  64,128  91.6  50,573  26.8 
8.城镇土地使用税 9,500  8,344  87.8  8,706  -4.2 
9.土地增值税 71,000  45,070  63.5  80,554  -44.1 
10.环境保护税 300  220  73.5  118  87.0 
11.车船税 3,800  2,814  74.0  2,801  0.4 
12.其他税收 -    2 
 512  -99.7 
二、非税收入 147,700  135,013  91.4  119,572  12.9 
1.专项收入 138,800  106,746  76.9  102,555  4.1 
其中:教育费附加 68,000  48,750  71.7  44,585  9.3 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  32,483  79.6  29,724  9.3 
      森林植被恢复费 -    75 
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  25,437  84.8  28,245  -9.9 
      水利建设专项收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,964  6,988.0  271  7,622.9 
3.罚没收入 8,000  5,963  74.5  9,019  -33.9 
4.国有资本经营收入
 -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  1,340  223.4  7,726  -82.7 
上划中央税收小计 2,718,900  2,307,009  84.9  2,101,001  9.8 
1.国内消费税 3,700  5,202  140.6  2,877  80.8 
2.国内增值税 1,121,900  925,295  82.5  831,823  11.2 
3.企业所得税 881,100  782,835  88.8  719,071  8.9 
4.个人所得税 712,200  593,677  83.4  547,229  8.5 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 5,495,800  4,637,515  84.4  4,259,116  8.9 
高新区(滨江)2025年1-9月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  1,384,534  67.5  1,195,617  15.8 
一、一般公共服务              67,818  44,574  65.7  39,426  13.1 
二、国防 2,543  1,190  46.8  1,500  -20.7 
三、公共安全             62,802  43,043  68.5  37,945  13.4 
四、教育        379,609  292,347  77.0  237,282  23.2 
    其中:教育费附加支出 64,755  54,781  84.6  22,209  146.7 
五、科学技术 616,256  337,725  54.8  332,418  1.6 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  15,790  59.9  10,906  44.8 
七、社会保障和就业 225,385  152,189  67.5  143,239  6.2 
八、卫生健康 53,713  43,485  81.0  34,299  26.8 
九、节能环保 15,936  10,896  68.4  8,598  26.7 
十、城乡社区    348,774  231,501  66.4  204,221  13.4 
十一、农林水 11,425  9,171  80.3  8,454  8.5 
十二、交通运输      
 60 


十三、资源勘探信息等 79,607  83,159  104.5  35,168  136.5 
十四、商业服务业等 32,382  26,100  80.6  12,401  110.5 
十五、金融支出 1,500  20  1.3  1,200  -98.3 
十六、援助其他地区 10,780  10,058  93.3  9,986  0.7 
十七、自然资源海洋气象等 5,469  4,107  75.1  3,901  5.3 
十八、住房保障 62,282  59,918  96.2  56,007  7.0 
十九、粮油物资储备支出
 43 
 28  52.3 
二十、灾害防治及应急管理 4,985  2,798  56.1  2,806  -0.3 
二十一、预备费 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、债务付息支出 21,865  16,359  74.8  15,833  3.3 
二十四、债务发行费用支出 25  1  2 







债务还本支出
 17,650 
 15,000  17.7 






东西部协作支出
 9,367 
 8,320  12.6