| 单位:万元 | |||||
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 2,776,900 | 2,330,506 | 83.9 | 2,158,115 | 8.0 |
| 一、税收收入 | 2,629,200 | 2,195,494 | 83.5 | 2,038,543 | 7.7 |
| 1.国内增值税 | 1,121,900 | 925,295 | 82.5 | 831,823 | 11.2 |
| 2.企业所得税 | 587,400 | 521,890 | 88.8 | 479,381 | 8.9 |
| 3.个人所得税 | 474,800 | 395,785 | 83.4 | 364,819 | 8.5 |
| 4.资源税 | 33 | - | |||
| 5.城市维护建设税 | 168,000 | 134,582 | 80.1 | 123,307 | 9.1 |
| 6.房产税 | 122,500 | 97,332 | 79.5 | 95,947 | 1.4 |
| 7.印花税 | 70,000 | 64,128 | 91.6 | 50,573 | 26.8 |
| 8.城镇土地使用税 | 9,500 | 8,344 | 87.8 | 8,706 | -4.2 |
| 9.土地增值税 | 71,000 | 45,070 | 63.5 | 80,554 | -44.1 |
| 10.环境保护税 | 300 | 220 | 73.5 | 118 | 87.0 |
| 11.车船税 | 3,800 | 2,814 | 74.0 | 2,801 | 0.4 |
| 12.其他税收 | - | 2 | 512 | -99.7 | |
| 二、非税收入 | 147,700 | 135,013 | 91.4 | 119,572 | 12.9 |
| 1.专项收入 | 138,800 | 106,746 | 76.9 | 102,555 | 4.1 |
| 其中:教育费附加 | 68,000 | 48,750 | 71.7 | 44,585 | 9.3 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | |||
| 地方教育附加 | 40,800 | 32,483 | 79.6 | 29,724 | 9.3 |
| 森林植被恢复费 | - | 75 | - | ||
| 残疾人就业保障金收入 | 30,000 | 25,437 | 84.8 | 28,245 | -9.9 |
| 水利建设专项收入 | 0 | 1 | -99.2 | ||
| 2.行政事业性收费收入 | 300 | 20,964 | 6,988.0 | 271 | 7,622.9 |
| 3.罚没收入 | 8,000 | 5,963 | 74.5 | 9,019 | -33.9 |
| 4.国有资本经营收入 | - | - | |||
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 1,340 | 223.4 | 7,726 | -82.7 |
| 上划中央税收小计 | 2,718,900 | 2,307,009 | 84.9 | 2,101,001 | 9.8 |
| 1.国内消费税 | 3,700 | 5,202 | 140.6 | 2,877 | 80.8 |
| 2.国内增值税 | 1,121,900 | 925,295 | 82.5 | 831,823 | 11.2 |
| 3.企业所得税 | 881,100 | 782,835 | 88.8 | 719,071 | 8.9 |
| 4.个人所得税 | 712,200 | 593,677 | 83.4 | 547,229 | 8.5 |
| 5.其他税收 | - | - | - | ||
| 财政总收入合计 | 5,495,800 | 4,637,515 | 84.4 | 4,259,116 | 8.9 |
| 高新区(滨江)2025年1-9月财政支出情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 2,050,000 | 1,384,534 | 67.5 | 1,195,617 | 15.8 |
| 一、一般公共服务 | 67,818 | 44,574 | 65.7 | 39,426 | 13.1 |
| 二、国防 | 2,543 | 1,190 | 46.8 | 1,500 | -20.7 |
| 三、公共安全 | 62,802 | 43,043 | 68.5 | 37,945 | 13.4 |
| 四、教育 | 379,609 | 292,347 | 77.0 | 237,282 | 23.2 |
| 其中:教育费附加支出 | 64,755 | 54,781 | 84.6 | 22,209 | 146.7 |
| 五、科学技术 | 616,256 | 337,725 | 54.8 | 332,418 | 1.6 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 26,344 | 15,790 | 59.9 | 10,906 | 44.8 |
| 七、社会保障和就业 | 225,385 | 152,189 | 67.5 | 143,239 | 6.2 |
| 八、卫生健康 | 53,713 | 43,485 | 81.0 | 34,299 | 26.8 |
| 九、节能环保 | 15,936 | 10,896 | 68.4 | 8,598 | 26.7 |
| 十、城乡社区 | 348,774 | 231,501 | 66.4 | 204,221 | 13.4 |
| 十一、农林水 | 11,425 | 9,171 | 80.3 | 8,454 | 8.5 |
| 十二、交通运输 | 60 | ||||
| 十三、资源勘探信息等 | 79,607 | 83,159 | 104.5 | 35,168 | 136.5 |
| 十四、商业服务业等 | 32,382 | 26,100 | 80.6 | 12,401 | 110.5 |
| 十五、金融支出 | 1,500 | 20 | 1.3 | 1,200 | -98.3 |
| 十六、援助其他地区 | 10,780 | 10,058 | 93.3 | 9,986 | 0.7 |
| 十七、自然资源海洋气象等 | 5,469 | 4,107 | 75.1 | 3,901 | 5.3 |
| 十八、住房保障 | 62,282 | 59,918 | 96.2 | 56,007 | 7.0 |
| 十九、粮油物资储备支出 | 43 | 28 | 52.3 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理 | 4,985 | 2,798 | 56.1 | 2,806 | -0.3 |
| 二十一、预备费 | 20,500 | - | |||
| 二十二、其他支出 | |||||
| 二十三、债务付息支出 | 21,865 | 16,359 | 74.8 | 15,833 | 3.3 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 25 | 1 | 2 | ||
| 债务还本支出 | 17,650 | 15,000 | 17.7 | ||
| 东西部协作支出 | 9,367 | 8,320 | 12.6 | ||