单位:万元
收  入  项  目 年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  2,658,482  95.7  2,428,705  9.5 
一、税收收入 2,629,200  2,506,241  95.3  2,298,952  9.0 
1.国内增值税 1,121,900  1,039,490  92.7  934,542  11.2 
2.企业所得税 587,400  603,055  102.7  553,386  9.0 
3.个人所得税 474,800  447,114  94.2  398,677  12.1 
4.资源税
 49 
 -   
5.城市维护建设税 168,000  153,451  91.3  137,396  11.7 
6.房产税 122,500  106,618  87.0  104,160  2.4 
7.印花税 70,000  83,442  119.2  66,774  25.0 
8.城镇土地使用税 9,500  8,351  87.9  8,696  -4.0 
9.土地增值税 71,000  61,290  86.3  91,540  -33.0 
10.环境保护税 300  287  95.6  169  69.1 
11.车船税 3,800  3,093  81.4  3,097  -0.2 
12.其他税收 -    2 
 512  -99.7 
二、非税收入 147,700  152,241  103.1  129,752  17.3 
1.专项收入 138,800  123,972  89.3  112,538  10.2 
其中:教育费附加 68,000  55,567  81.7  49,676  11.9 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  37,029  90.8  33,119  11.8 
      森林植被恢复费 -    75 
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  31,301  104.3  29,742  5.2 
      水利建设专项收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,966  6,988.7  198  10,466.7 
3.罚没收入 8,000  5,963  74.5  9,290  -35.8 
4.国有资本经营收入
 -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  1,340  223.4  7,726  -82.7 
上划中央税收小计 2,718,900  2,620,936  96.4  2,365,771  10.8 
1.国内消费税 3,700  6,193  167.4  3,133  97.7 
2.国内增值税 1,121,900  1,039,490  92.7  934,542  11.2 
3.企业所得税 881,100  904,582  102.7  830,079  9.0 
4.个人所得税 712,200  670,671  94.2  598,016  12.1 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 5,495,800  5,279,418  96.1  4,794,475  10.1 
高新区(滨江)2025年1-10月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,116,770  1,481,152  70.0  1,274,547  16.2 
一、一般公共服务              69,845  46,631  66.8  42,597  9.5 
二、国防 2,043  1,195  58.5  1,847  -35.3 
三、公共安全             63,421  49,432  77.9  39,536  25.0 
四、教育        390,306  300,013  76.9  249,971  20.0 
    其中:教育费附加支出 43,055  53,199  123.6  23,209  129.2 
五、科学技术 615,532  345,732  56.2  339,828  1.7 
六、文化旅游体育与传媒 26,252  18,606  70.9  12,452  49.4 
七、社会保障和就业 224,187  180,183  80.4  146,414  23.1 
八、卫生健康 53,915  46,040  85.4  42,660  7.9 
九、节能环保 15,900  12,064  75.9  9,365  28.8 
十、城乡社区    383,294  264,865  69.1  230,705  14.8 
十一、农林水 11,290  9,435  83.6  9,482  -0.5 
十二、交通运输       60  60  100.3 

十三、资源勘探信息等 114,056  83,171  72.9  45,228  83.9 
十四、商业服务业等 36,382  29,189  80.2  13,660  113.7 
十五、金融支出 1,200  20  1.7  1,230  -98.4 
十六、援助其他地区 10,697  10,058  94.0  9,986  0.7 
十七、自然资源海洋气象等 5,404  4,328  80.1  4,083  6.0 
十八、住房保障 62,782  60,215  95.9  56,401  6.8 
十九、粮油物资储备支出 43  43  99.5  28  52.3 
二十、灾害防治及应急管理 4,877  3,212  65.9  2,938  9.3 
二十一、预备费 3,711 
 -   

二十二、其他支出




二十三、债务付息支出 21,563  16,660  77.3  16,135  3.3 
二十四、债务发行费用支出 10  1  5 







债务还本支出
 17,650 
 15,000  17.7