单位:万元
收  入  项  目 年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  2,769,543  99.7  2,518,585  10.0 
一、税收收入 2,629,200  2,609,177  99.2  2,381,397  9.6 
1.国内增值税 1,121,900  1,087,565  96.9  982,615  10.7 
2.企业所得税 587,400  604,014  102.8  557,056  8.4 
3.个人所得税 474,800  488,723  102.9  431,700  13.2 
4.资源税
 49 
 -   
5.城市维护建设税 168,000  166,750  99.3  149,395  11.6 
6.房产税 122,500  114,512  93.5  111,033  3.1 
7.印花税 70,000  84,146  120.2  66,983  25.6 
8.城镇土地使用税 9,500  8,367  88.1  8,723  -4.1 
9.土地增值税 71,000  51,439  72.4  69,829  -26.3 
10.环境保护税 300  286  95.3  169  68.7 
11.车船税 3,800  3,324  87.5  3,383  -1.7 
12.其他税收 -    2 
 512  -99.7 
二、非税收入 147,700  160,366  108.6  137,188  16.9 
1.专项收入 138,800  132,091  95.2  119,845  10.2 
其中:教育费附加 68,000  60,370  88.8  54,021  11.8 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  40,231  98.6  36,016  11.7 
      森林植被恢复费 -    75 
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  31,415  104.7  29,807  5.4 
      水利建设专项收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,972  6,990.7  326  6,337.6 
3.罚没收入 8,000  5,963  74.5  9,290  -35.8 
4.国有资本经营收入
 -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  1,340  223.4  7,726  -82.7 
上划中央税收小计 2,718,900  2,733,368  100.5  2,469,070  10.7 
1.国内消费税 3,700  6,697  181.0  3,322  101.6 
2.国内增值税 1,121,900  1,087,565  96.9  982,615  10.7 
3.企业所得税 881,100  906,021  102.8  835,584  8.4 
4.个人所得税 712,200  733,085  102.9  647,550  13.2 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 5,495,800  5,502,911  100.1  4,987,655  10.3 
高新区(滨江)2025年1-11月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,111,770  1,634,380  77.4  1,448,588  12.8 
一、一般公共服务              70,305  50,977  72.5  47,445  7.4 
二、国防 2,027  1,927  95.1  1,857  3.8 
三、公共安全             63,345  53,399  84.3  45,845  16.5 
四、教育        387,499  331,845  85.6  321,080  3.4 
    其中:教育费附加支出 9,988  57,608  576.8  73,739  -21.9 
五、科学技术 615,404  351,180  57.1  367,128  -4.3 
六、文化旅游体育与传媒 26,555  20,385  76.8  13,655  49.3 
七、社会保障和就业 224,329  191,826  85.5  157,201  22.0 
八、卫生健康 54,383  52,381  96.3  41,077  27.5 
九、节能环保 15,907  12,598  79.2  9,083  38.7 
十、城乡社区    381,049  323,002  84.8  254,344  27.0 
十一、农林水 11,073  10,234  92.4  9,963  2.7 
十二、交通运输       60  60  100.3 

十三、资源勘探信息等 114,057  102,051  89.5  61,839  65.0 
十四、商业服务业等 36,485  33,738  92.5  22,442  50.3 
十五、金融支出 1,200  20  1.7  1,230  -98.4 
十六、援助其他地区 10,697  10,690  99.9  10,618  0.7 
十七、自然资源海洋气象等 5,446  4,735  86.9  4,542  4.3 
十八、住房保障 61,659  60,847  98.7  57,111  6.5 
十九、粮油物资储备支出 43  43  99.5  28  52.3 
二十、灾害防治及应急管理 4,963  4,221  85.1  4,415  -4.4 
二十一、预备费 3,711 
 -   

二十二、其他支出 -   



二十三、债务付息支出 21,563  18,220  84.5  17,684  3.0 
二十四、债务发行费用支出 10  1  5 







债务还本支出
 17,650 
 15,000  17.7 






东西部协作支出
 9,367 
 8,320  12.6