单位:万元
收  入  项  目 调整预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  1,331,196  47.9  1,220,179  9.1 
一、税收收入 2,629,200  1,261,479  48.0  1,166,106  8.2 
1.国内增值税 1,121,900  522,190  46.5  439,132  18.9 
2.企业所得税 587,400  308,050  52.4  282,729  9.0 
3.个人所得税 474,800  221,373  46.6  207,172  6.9 
4.资源税
 3 
 -   
5.城市维护建设税 168,000  73,873  44.0  69,240  6.7 
6.房产税 122,500  64,242  52.4  66,432  -3.3 
7.印花税 70,000  41,745  59.6  34,061  22.6 
8.城镇土地使用税 9,500  8,218  86.5  8,632  -4.8 
9.土地增值税 71,000  20,091  28.3  56,512  -64.4 
10.环境保护税 300  109  36.4  73  50.6 
11.车船税 3,800  1,585  41.7  1,614  -1.8 
12.其他税收 -    2 
 509  -99.7 
二、非税收入 147,700  69,716  47.2  54,073  28.9 
1.专项收入 138,800  44,869  32.3  41,826  7.3 
其中:教育费附加 68,000  26,833  39.5  25,002  7.3 
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  17,872  43.8  16,670  7.2 
      森林植被恢复费 -    69 
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  94  0.3  153  -38.3 
      水利建设专项收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,699  6,899.8  20  104,666.0 
3.罚没收入 8,000  3,936  49.2  5,092  -22.7 
4.国有资本经营收入
 -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  213  35.4  7,136  -97.0 
上划中央税收小计 2,718,900  1,317,937  48.5  1,175,097  12.2 
1.国内消费税 3,700  1,613  43.6  1,114  44.8 
2.国内增值税 1,121,900  522,190  46.5  439,132  18.9 
3.企业所得税 881,100  462,074  52.4  424,093  9.0 
4.个人所得税 712,200  332,060  46.6  310,759  6.9 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 5,495,800  2,649,132  48.2  2,395,276  10.6 
高新区(滨江)2025年1-5月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  669,164  32.6  690,704  -3.1 
一、一般公共服务              67,818  20,900  30.8  18,901  10.6 
二、国防 2,543  387  15.2  603  -35.8 
三、公共安全             62,802  23,115  36.8  20,543  12.5 
四、教育        379,609  159,879  42.1  107,771  48.4 
    其中:教育费附加支出 64,755  33,485  51.7  16,056  108.6 
五、科学技术 616,256  154,779  25.1  232,260  -33.4 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  11,072  42.0  8,576  29.1 
七、社会保障和就业 225,385  74,743  33.2  123,151  -39.3 
八、卫生健康 53,713  27,942  52.0  19,365  44.3 
九、节能环保 15,936  6,638  41.7  6,108  8.7 
十、城乡社区    348,774  79,789  22.9  81,445  -2.0 
十一、农林水 11,425  4,935  43.2  7,254  -32.0 
十二、交通运输      
 60 


十三、资源勘探信息等 79,607  48,317  60.7  12,035  301.5 
十四、商业服务业等 32,382  9,655  29.8  3,512  174.9 
十五、金融支出 1,500 
 -   

十六、援助其他地区 10,780  882  8.2  9,286  -90.5 
十七、自然资源海洋气象等 5,469  2,985  54.6  1,721  73.5 
十八、住房保障 62,282  34,350  55.2  30,000  14.5 
十九、粮油物资储备支出
 43 


二十、灾害防治及应急管理 4,985  1,252  25.1  840  49.0 
二十一、预备费 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、债务付息支出 21,865  7,439  34.0  7,334  1.4 
二十四、债务发行费用支出 25 
 -   







债务还本支出
 2,500 
 15,000  -83.3 






东西部协作支出


 8,320  -100.0