单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
一般公共预算收入 | 2,776,900 | 1,642,358 | 59.1 | 1,541,974 | 6.5 |
一、税收收入 | 2,629,200 | 1,561,521 | 59.4 | 1,478,538 | 5.6 |
1.国内增值税 | 1,121,900 | 681,285 | 60.7 | 597,364 | 14.0 |
2.企业所得税 | 587,400 | 365,962 | 62.3 | 370,133 | -1.1 |
3.个人所得税 | 474,800 | 277,743 | 58.5 | 254,725 | 9.0 |
4.资源税 | 4 | - | |||
5.城市维护建设税 | 168,000 | 89,853 | 53.5 | 81,567 | 10.2 |
6.房产税 | 122,500 | 72,716 | 59.4 | 72,186 | 0.7 |
7.印花税 | 70,000 | 42,171 | 60.2 | 34,894 | 20.9 |
8.城镇土地使用税 | 9,500 | 8,224 | 86.6 | 8,657 | -5.0 |
9.土地增值税 | 71,000 | 21,546 | 30.3 | 56,548 | -61.9 |
10.环境保护税 | 300 | 133 | 44.3 | 75 | 77.5 |
11.车船税 | 3,800 | 1,881 | 49.5 | 1,877 | 0.2 |
12.其他税收 | - | 2 | 511 | -99.7 | |
二、非税收入 | 147,700 | 80,837 | 54.7 | 63,436 | 27.4 |
1.专项收入 | 138,800 | 54,496 | 39.3 | 49,479 | 10.1 |
其中:教育费附加 | 68,000 | 32,606 | 47.9 | 29,573 | 10.3 |
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - | |||
地方教育附加 | 40,800 | 21,721 | 53.2 | 19,717 | 10.2 |
森林植被恢复费 | - | 69 | - | ||
残疾人就业保障金收入 | 30,000 | 101 | 0.3 | 189 | -46.4 |
水利建设专项收入 | 0 | 1 | -99.2 | ||
2.行政事业性收费收入 | 300 | 20,700 | 6,900.0 | 171 | 12,010.2 |
3.罚没收入 | 8,000 | 5,057 | 63.2 | 6,416 | -21.2 |
4.国有资本经营收入 | - | - | |||
5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 600 | 584 | 97.4 | 7,369 | -92.1 |
上划中央税收小计 | 2,718,900 | 1,648,640 | 60.6 | 1,536,786 | 7.3 |
1.国内消费税 | 3,700 | 1,797 | 48.6 | 2,133 | -15.8 |
2.国内增值税 | 1,121,900 | 681,285 | 60.7 | 597,364 | 14.0 |
3.企业所得税 | 881,100 | 548,943 | 62.3 | 555,200 | -1.1 |
4.个人所得税 | 712,200 | 416,615 | 58.5 | 382,088 | 9.0 |
5.其他税收 | - | - | - | ||
财政总收入合计 | 5,495,800 | 3,290,998 | 59.9 | 3,078,759 | 6.9 |
高新区(滨江)2025年1-6月财政支出情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
一般公共预算支出 | 2,050,000 | 1,013,156 | 49.4 | 870,324 | 16.4 |
一、一般公共服务 | 67,818 | 33,317 | 49.1 | 25,317 | 31.6 |
二、国防 | 2,543 | 1,172 | 46.1 | 1,500 | -21.9 |
三、公共安全 | 62,802 | 27,373 | 43.6 | 24,075 | 13.7 |
四、教育 | 379,609 | 190,691 | 50.2 | 149,589 | 27.5 |
其中:教育费附加支出 | 64,755 | 34,430 | 53.2 | 16,457 | 109.2 |
五、科学技术 | 616,256 | 230,195 | 37.4 | 289,923 | -20.6 |
六、文化旅游体育与传媒 | 26,344 | 12,988 | 49.3 | 9,182 | 41.5 |
七、社会保障和就业 | 225,385 | 128,916 | 57.2 | 126,773 | 1.7 |
八、卫生健康 | 53,713 | 32,363 | 60.3 | 26,021 | 24.4 |
九、节能环保 | 15,936 | 8,055 | 50.5 | 7,017 | 14.8 |
十、城乡社区 | 348,774 | 167,495 | 48.0 | 107,274 | 56.1 |
十一、农林水 | 11,425 | 7,532 | 65.9 | 7,417 | 1.5 |
十二、交通运输 | 60 | ||||
十三、资源勘探信息等 | 79,607 | 68,655 | 86.2 | 21,880 | 213.8 |
十四、商业服务业等 | 32,382 | 24,447 | 75.5 | 10,591 | 130.8 |
十五、金融支出 | 1,500 | - | |||
十六、援助其他地区 | 10,780 | 9,938 | 92.2 | 9,716 | 2.3 |
十七、自然资源海洋气象等 | 5,469 | 2,906 | 53.1 | 2,026 | 43.4 |
十八、住房保障 | 62,282 | 54,757 | 87.9 | 40,138 | 36.4 |
十九、粮油物资储备支出 | 43 | ||||
二十、灾害防治及应急管理 | 4,985 | 1,470 | 29.5 | 1,208 | 21.7 |
二十一、预备费 | 20,500 | - | |||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务付息支出 | 21,865 | 10,781 | 49.3 | 10,675 | 1.0 |
二十四、债务发行费用支出 | 25 | 1 | 2 | ||
债务还本支出 | 2,500 | 15,000 | -83.3 | ||
东西部协作支出 | 8,320 | 8,320 | - |