单位:万元
收  入  项  目 年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  1,642,358  59.1  1,541,974  6.5 
一、税收收入 2,629,200  1,561,521  59.4  1,478,538  5.6 
1.国内增值税 1,121,900  681,285  60.7  597,364  14.0 
2.企业所得税 587,400  365,962  62.3  370,133  -1.1 
3.个人所得税 474,800  277,743  58.5  254,725  9.0 
4.资源税 4  -   
5.城市维护建设税 168,000  89,853  53.5  81,567  10.2 
6.房产税 122,500  72,716  59.4  72,186  0.7 
7.印花税 70,000  42,171  60.2  34,894  20.9 
8.城镇土地使用税 9,500  8,224  86.6  8,657  -5.0 
9.土地增值税 71,000  21,546  30.3  56,548  -61.9 
10.环境保护税 300  133  44.3  75  77.5 
11.车船税 3,800  1,881  49.5  1,877  0.2 
12.其他税收 -    2  511  -99.7 
二、非税收入 147,700  80,837  54.7  63,436  27.4 
1.专项收入 138,800  54,496  39.3  49,479  10.1 
其中:教育费附加 68,000  32,606  47.9  29,573  10.3 
成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 地方教育附加 40,800  21,721  53.2  19,717  10.2 
 森林植被恢复费 -    69  -   
 残疾人就业保障金收入 30,000  101  0.3  189  -46.4 
 水利建设专项收入 0  1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,700  6,900.0  171  12,010.2 
3.罚没收入 8,000  5,057  63.2  6,416  -21.2 
4.国有资本经营收入 -    -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  584  97.4  7,369  -92.1 
上划中央税收小计 2,718,900  1,648,640  60.6  1,536,786  7.3 
1.国内消费税 3,700  1,797  48.6  2,133  -15.8 
2.国内增值税 1,121,900  681,285  60.7  597,364  14.0 
3.企业所得税 881,100  548,943  62.3  555,200  -1.1 
4.个人所得税 712,200  416,615  58.5  382,088  9.0 
5.其他税收 -    -    -   
财政总收入合计 5,495,800  3,290,998  59.9  3,078,759  6.9 
高新区(滨江)2025年1-6月财政支出情况表
单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  1,013,156  49.4  870,324  16.4 
一、一般公共服务              67,818  33,317  49.1  25,317  31.6 
二、国防 2,543  1,172  46.1  1,500  -21.9 
三、公共安全             62,802  27,373  43.6  24,075  13.7 
四、教育        379,609  190,691  50.2  149,589  27.5 
其中:教育费附加支出 64,755  34,430  53.2  16,457  109.2 
五、科学技术 616,256  230,195  37.4  289,923  -20.6 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  12,988  49.3  9,182  41.5 
七、社会保障和就业 225,385  128,916  57.2  126,773  1.7 
八、卫生健康 53,713  32,363  60.3  26,021  24.4 
九、节能环保 15,936  8,055  50.5  7,017  14.8 
十、城乡社区    348,774  167,495  48.0  107,274  56.1 
十一、农林水 11,425  7,532  65.9  7,417  1.5 
十二、交通运输       60 
十三、资源勘探信息等 79,607  68,655  86.2  21,880  213.8 
十四、商业服务业等 32,382  24,447  75.5  10,591  130.8 
十五、金融支出 1,500  -   
十六、援助其他地区 10,780  9,938  92.2  9,716  2.3 
十七、自然资源海洋气象等 5,469  2,906  53.1  2,026  43.4 
十八、住房保障 62,282  54,757  87.9  40,138  36.4 
十九、粮油物资储备支出 43 
二十、灾害防治及应急管理 4,985  1,470  29.5  1,208  21.7 
二十一、预备费 20,500  -   
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出 21,865  10,781  49.3  10,675  1.0 
二十四、债务发行费用支出 25  1  2 
债务还本支出 2,500  15,000  -83.3 
东西部协作支出 8,320  8,320  -