2023年度区本级预算执行和其他财政收支审计反映问题的整改情况,区政府已于2025年2月向区人大常委会报告。现将整改情况公告如下:
一、审计整改工作推进总体情况
2023年度区本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告反映4个板块19个问题,截至2024年12月31日,12个问题已经完成整改,7个问题已完成阶段性整改。
今年以来,审计局积极发挥共性问题清单效能,编制共性问题清单,针对近年来审计发现的问题频率较高的领域开展自查自纠,促进各单位举一反三、以点带面、由此及彼、从治到防。切实发挥“防治并举、重在预防”。
从当前的整改进展来看,共有7个问题处在阶段整改状态,其中部分问题需要多部门推动整改,部分问题整改周期较长都需要统筹考虑,推进整改工作。
二、下一步工作安排
(一)强化机制建设,提升整改力度
一是强化审计问题整改情况的督查。今年以来,审计局制订质量管理制度规范审计整改流程,落实审计整改分级审核机制,加大审计整改审核力度;二是强化内部审计的指导监督。督导各单位“一把手”履行内部审计第一责任人的职责,引导内审机构聚焦内部经济监督主责主业,以审计整改工作为契机,共同推进国家审计与内部审计统筹协作、共享互补的协同机制建设。
(二)落实全链控制,强化跟踪监督
一是强化责任落实。夯实被审计单位、审计整改第一责任人、主管部门、审计机关等4方面责任,准确界定立行立改、分阶段整改、持续整改3类整改责任,确保责任到位。二是运用数字化监管。落实“问题分类、专人负责、过程跟踪、时限提醒”,实现整改全流程管理。区审计局不断加强审计整改指导、督促、提醒工作。
在后续工作中,我们将切实督促相关单位将审计整改落到实处,做好阶段性整改问题的跟踪监督工作,狠抓审计整改“后半篇”文章,助力高质量发展。
杭州市滨江区审计局
2025年7月9日