单位:万元
收  入  项  目 年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  1,984,257  71.5  1,849,777  7.3 
一、税收收入 2,629,200  1,893,227  72.0  1,776,139  6.6 
1.国内增值税 1,121,900  796,170  71.0  691,859  15.1 
2.企业所得税 587,400  469,724  80.0  476,091  -1.3 
3.个人所得税 474,800  322,090  67.8  287,665  12.0 
4.资源税
 7 
 -   
5.城市维护建设税 168,000  106,122  63.2  97,709  8.6 
6.房产税 122,500  81,863  66.8  80,625  1.5 
7.印花税 70,000  62,972  90.0  50,301  25.2 
8.城镇土地使用税 9,500  8,247  86.8  8,665  -4.8 
9.土地增值税 71,000  43,634  61.5  80,486  -45.8 
10.环境保护税 300  208  69.3  117  77.6 
11.车船税 3,800  2,189  57.6  2,109  3.8 
12.其他税收 -    2 
 511  -99.7 
二、非税收入 147,700  91,030  61.6  73,638  23.6 
1.专项收入 138,800  64,377  46.4  59,011  9.1 
其中:教育费附加 68,000  38,462  56.6  35,317  8.9 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出
 -   
 -   
      地方教育附加 40,800  25,625  62.8  23,546  8.8 
      森林植被恢复费 -    69 
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  220  0.7  146  50.4 
      水利建设专项收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,705  6,901.7  172  11,913.1 
3.罚没收入 8,000  5,364  67.0  7,085  -24.3 
4.国有资本经营收入
 -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  584  97.4  7,369  -92.1 
上划中央税收小计 2,718,900  1,986,886  73.1  1,839,872  8.0 
1.国内消费税 3,700  2,996  81.0  2,380  25.9 
2.国内增值税 1,121,900  796,170  71.0  691,859  15.1 
3.企业所得税 881,100  704,586  80.0  714,137  -1.3 
4.个人所得税 712,200  483,135  67.8  431,497  12.0 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 5,495,800  3,971,143  72.3  3,689,649  7.6 
高新区(滨江)2025年1-7月财政支出情况表



单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  1,104,348  53.9  965,663  14.4 
一、一般公共服务              67,818  36,481  53.8  31,181  17.0 
二、国防 2,543  1,175  46.2  1,500  -21.6 
三、公共安全             62,802  32,381  51.6  28,619  13.1 
四、教育        379,609  234,893  61.9  180,681  30.0 
    其中:教育费附加支出 64,755  35,474  54.8  17,614  101.4 
五、科学技术 616,256  240,473  39.0  305,154  -21.2 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  13,332  50.6  9,728  37.0 
七、社会保障和就业 225,385  132,328  58.7  131,066  1.0 
八、卫生健康 53,713  34,765  64.7  28,702  21.1 
九、节能环保 15,936  8,884  55.7  7,403  20.0 
十、城乡社区    348,774  182,644  52.4  129,390  41.2 
十一、农林水 11,425  8,221  72.0  8,137  1.0 
十二、交通运输      
 60 


十三、资源勘探信息等 79,607  71,098  89.3  24,272  192.9 
十四、商业服务业等 32,382  24,596  76.0  11,344  116.8 
十五、金融支出 1,500 
 -    700  -100.0 
十六、援助其他地区 10,780  9,938  92.2  9,986  -0.5 
十七、自然资源海洋气象等 5,469  3,132  57.3  3,013  4.0 
十八、住房保障 62,282  54,900  88.1  40,410  35.9 
十九、粮油物资储备支出
 43 


二十、灾害防治及应急管理 4,985  2,361  47.4  1,841  28.2 
二十一、预备费 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、债务付息支出 21,865  12,641  57.8  12,536  0.8 
二十四、债务发行费用支出 25  1  2 







债务还本支出
 2,500 
 15,000  -83.3 






东西部协作支出
 8,320 
 8,320  -