单位:万元
收  入  项  目 年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  2,170,591  78.2  2,016,738  7.6 
一、税收收入 2,629,200  2,070,162  78.7  1,933,896  7.0 
1.国内增值税 1,121,900  884,033  78.8  780,940  13.2 
2.企业所得税 587,400  495,552  84.4  476,846  3.9 
3.个人所得税 474,800  359,375  75.7  333,233  7.8 
4.资源税 7  -   
5.城市维护建设税 168,000  120,311  71.6  110,747  8.6 
6.房产税 122,500  90,728  74.1  89,382  1.5 
7.印花税 70,000  64,074  91.5  50,519  26.8 
8.城镇土地使用税 9,500  8,332  87.7  8,668  -3.9 
9.土地增值税 71,000  45,011  63.4  80,477  -44.1 
10.环境保护税 300  213  70.9  118  80.3 
11.车船税 3,800  2,526  66.5  2,454  2.9 
12.其他税收 -    2  512  -99.7 
二、非税收入 147,700  100,429  68.0  82,842  21.2 
1.专项收入 138,800  72,944  52.6  66,873  9.1 
其中:教育费附加 68,000  43,597  64.1  40,035  8.9 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
      地方教育附加 40,800  29,049  71.2  26,691  8.8 
      森林植被恢复费 -    69  -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  230  0.8  146  57.4 
      水利建设专项收入 0  1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  20,937  6,979.0  173  11,992.9 
3.罚没收入 8,000  5,963  74.5  8,426  -29.2 
4.国有资本经营收入 -    -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  584  97.4  7,369  -92.1 
上划中央税收小计 2,718,900  2,169,867  79.8  1,998,701  8.6 
1.国内消费税 3,700  3,444  93.1  2,642  30.3 
2.国内增值税 1,121,900  884,033  78.8  780,940  13.2 
3.企业所得税 881,100  743,328  84.4  715,269  3.9 
4.个人所得税 712,200  539,062  75.7  499,850  7.8 
5.其他税收 -    -    -   
财政总收入合计 5,495,800  4,340,458  79.0  4,015,438  8.1 
高新区(滨江)2025年1-7月财政支出情况表
单位:万元
支   出   项   目预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  1,199,440  58.5  1,049,475  14.3 
一、一般公共服务              67,818  40,068  59.1  34,694  15.5 
二、国防 2,543  1,175  46.2  1,500  -21.6 
三、公共安全             62,802  36,199  57.6  32,239  12.3 
四、教育        379,609  252,240  66.4  196,334  28.5 
    其中:教育费附加支出 64,755  36,462  56.3  18,886  93.1 
五、科学技术 616,256  262,241  42.6  316,930  -17.3 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  14,439  54.8  9,887  46.0 
七、社会保障和就业 225,385  136,472  60.6  138,897  -1.7 
八、卫生健康 53,713  38,719  72.1  30,431  27.2 
九、节能环保 15,936  9,691  60.8  7,790  24.4 
十、城乡社区    348,774  200,696  57.5  153,896  30.4 
十一、农林水 11,425  8,690  76.1  8,217  5.8 
十二、交通运输       60 
十三、资源勘探信息等 79,607  82,210  103.3  24,292  238.4 
十四、商业服务业等 32,382  25,939  80.1  11,486  125.8 
十五、金融支出 1,500  -    700  -100.0 
十六、援助其他地区 10,780  10,058  93.3  9,986  0.7 
十七、自然资源海洋气象等 5,469  3,471  63.5  3,606  -3.8 
十八、住房保障 62,282  58,651  94.2  50,410  16.3 
十九、粮油物资储备支出 43  28  52.3 
二十、灾害防治及应急管理 4,985  2,583  51.8  2,462  4.9 
二十一、预备费 20,500  -   
二十二、其他支出
二十三、债务付息支出 21,865  15,794  72.2  15,688  0.7 
二十四、债务发行费用支出 25  1  2 
债务还本支出 17,650  15,000  17.7 
东西部协作支出 8,320  8,320  -