单位:万元
       年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 2,776,900  2,881,971  103.8  2,619,906  10.0 
一、税收收入 2,629,200  2,713,243  103.2  2,472,857  9.7 
1.国内增值税 1,121,900  1,137,805  101.4  1,045,275  8.9 
2.企业所得税 587,400  609,418  103.7  558,649  9.1 
3.个人所得税 474,800  527,936  111.2  472,486  11.7 
4.资源税
 51 
 -   
5.城市维护建设税 168,000  180,152  107.2  163,635  10.1 
6.房产税 122,500  118,881  97.0  114,547  3.8 
7.印花税 70,000  84,425  120.6  67,315  25.4 
8.城镇土地使用税 9,500  8,378  88.2  8,740  -4.1 
9.土地增值税 71,000  42,361  59.7  37,818  12.0 
10.环境保护税 300  286  95.3  170  68.4 
11.车船税 3,800  3,550  93.4  3,710  -4.3 
12.其他税收 -    2 
 512  -99.7 
二、非税收入 147,700  168,728  114.2  147,049  14.7 
1.专项收入 138,800  139,614  100.6  128,460  8.7 
其中:教育费附加收入 68,000  65,193  95.9  59,155  10.2 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出
 -   
 -   
      地方教育附加收入 40,800  43,444  106.5  39,462  10.1 
      森林植被恢复费 -    75 
 -   
      残疾人就业保障金收入 30,000  30,902  103.0  29,842  3.6 
      水利建设专项收入
 0 
 1  -99.2 
2.行政事业性收费收入 300  21,157  7,052.5  356  5,835.0 
3.罚没收入 8,000  5,771  72.1  9,949  -42.0 
4.国有资本经营收入
 -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 600  2,186  364.4  8,283  -73.6 
上划中央税收小计 2,718,900  2,851,344  104.9  2,595,659  9.9 
1.国内消费税 3,700  7,507  202.9  3,681  104.0 
2.国内增值税 1,121,900  1,137,805  101.4  1,045,275  8.9 
3.企业所得税 881,100  914,127  103.7  837,973  9.1 
4.个人所得税 712,200  791,905  111.2  708,730  11.7 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 5,495,800  5,733,315  104.3  5,215,565  9.9 


高新区(滨江)20251-12月财政支出情况表



单位:万元
         预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,050,000  2,110,433  102.9  1,918,832  10.0 
一、一般公共服务              67,818  62,054  91.5  58,165  6.7 
二、国防 2,543  2,012  79.1  2,225  -9.6 
三、公共安全             62,802  64,877  103.3  60,198  7.8 
四、教育        379,609  387,286  102.0  365,249  6.0 
    其中:教育费附加支出 64,755  43,431  67.1  80,288  -45.9 
五、科学技术 616,256  619,636  100.5  534,757  15.9 
六、文化旅游体育与传媒 26,344  26,796  101.7  25,905  3.4 
七、社会保障和就业 225,385  226,701  100.6  221,671  2.3 
八、卫生健康 53,713  55,715  103.7  52,333  6.5 
九、节能环保 15,936  15,430  96.8  15,269  1.1 
十、城乡社区    348,774  378,389  108.5  322,966  17.2 
十一、农林水 11,425  11,433  100.1  11,258  1.5 
十二、交通运输      
 60 


十三、资源勘探信息等 79,607  120,177  151.0  112,993  6.4 
十四、商业服务业等 32,382  35,188  108.7  31,704  11.0 
十五、金融支出 1,500  494  32.9  1,564  -68.4 
十六、援助其他地区 10,780  10,690  99.2  10,622  0.6 
十七、自然资源海洋气象等 5,469  5,488  100.4  4,828  13.7 
十八、住房保障 62,282  61,445  98.7  61,139  0.5 
十九、粮油物资储备支出
 43 
 28  52.3 
二十、灾害防治及应急管理 4,985  4,945  99.2  4,895  1.0 
二十一、预备费 20,500 
 -   

二十二、其他支出




二十三、债务付息支出 21,865  21,562  98.6  21,026  2.6 
二十四、债务发行费用支出 25  10  40  35  -72 






债务还本支出
 15,150 
 16,000  -5.3 






东西部协作支出
 9,367 
 9,130  2.6