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11330108002491421L/2026-1010505540
高新区(滨江)2026年1-2月财政收支情况表
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| 单位:万元 |
| 收 入 项 目 | 年初预期数 | 本年收入 | 为预期% | 上年实绩数 | 比上年实绩% |
| 一般公共预算收入 | 3,055,972 | 661,923 | 21.7 | 610,394 | 8.4 |
| 一、税收收入 | 2,904,183 | 637,296 | 21.9 | 588,024 | 8.4 |
| 1.国内增值税 | 1,218,026 | 329,599 | 27.1 | 260,296 | 26.6 |
| 2.企业所得税 | 684,231 | 138,664 | 20.3 | 138,382 | 0.2 |
| 3.个人所得税 | 544,006 | 87,225 | 16.0 | 99,658 | -12.5 |
| 4.资源税 | 60 | 20 | 33.1 | 0 | 4,045.3 |
| 5.城市维护建设税 | 176,534 | 35,956 | 20.4 | 33,140 | 8.5 |
| 6.房产税 | 131,365 | 19,197 | 14.6 | 17,717 | 8.4 |
| 7.印花税 | 87,487 | 24,264 | 27.7 | 22,369 | 8.5 |
| 8.城镇土地使用税 | 8,242 | 6 | 0.1 | 115 | -94.5 |
| 9.土地增值税 | 50,091 | 1,807 | 3.6 | 15,603 | -88.4 |
| 10.环境保护税 | 240 | 56 | 23.3 | 46 | 22.2 |
| 11.车船税 | 3,900 | 501 | 12.9 | 697 | -28.0 |
| 12.其他税收 | - | - |
| - |
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| 二、非税收入 | 151,790 | 24,626 | 16.2 | 22,370 | 10.1 |
| 1.专项收入 | 142,990 | 21,538 | 15.1 | 20,217 | 6.5 |
| 其中:教育费附加收入 | 65,635 | 12,919 | 19.7 | 12,093 | 6.8 |
| 成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 | - | - |
| - |
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| 地方教育附加收入 | 43,758 | 8,616 | 19.7 | 8,045 | 7.1 |
| 残疾人就业保障金收入 | 33,596 | -1 | -0.0 | 10 | -113.8 |
| 森林植被恢复费 | - | 5 |
| 69 | -92.5 |
| 水利建设专项收入 | - | - |
| - |
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| 2.行政事业性收费收入 | 400 | 3 | 0.9 | 548 | -99.4 |
| 3.罚没收入 | 7,000 | 3,085 | 44.1 | 1,605 | 92.2 |
| 4.国有资本经营收入 | - | - |
| - |
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| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,400 | - | - | - |
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| 上划中央税收小计 | 3,066,182 | 670,596 | 21.9 | 618,178 | 8.5 |
| 1.国内消费税 | 5,800 | 2,164 | 37.3 | 821 | 163.5 |
| 2.国内增值税 | 1,218,026 | 329,599 | 27.1 | 260,296 | 26.6 |
| 3.企业所得税 | 1,026,347 | 207,996 | 20.3 | 207,574 | 0.2 |
| 4.个人所得税 | 816,010 | 130,837 | 16.0 | 149,487 | -12.5 |
| 5.其他税收 | - | - |
| - |
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| 财政总收入合计 | 6,122,155 | 1,332,519 | 21.8 | 1,228,572 | 8.5 |
| 高新区(滨江)2026年1-2月财政支出情况表 |
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| 单位:万元 |
| 支 出 项 目 | 预算数 | 累计支出 | 为预算% | 上年同期 | 比上年% |
| 一般公共预算支出 | 2,235,000 | 219,208 | 9.8 | 303,687 | -27.8 |
| 一、一般公共服务 | 69,038 | 6,369 | 9.2 | 8,710 | -26.9 |
| 二、国防 | 2,093 |
| - | 365 | -100.0 |
| 三、公共安全 | 59,530 | 6,609 | 11.1 | 10,141 | -34.8 |
| 四、教育 | 409,282 | 65,884 | 16.1 | 63,952 | 3.0 |
| 其中:教育费附加支出 | 72,286 | 48,041 | 66.5 | 32,200 | 49.2 |
| 五、科学技术 | 712,854 | 23,385 | 3.3 | 60,954 | -61.6 |
| 六、文化旅游体育与传媒 | 26,909 | 241 | 0.9 | 6,887 | -96.5 |
| 七、社会保障和就业 | 227,465 | 19,088 | 8.4 | 34,592 | -44.8 |
| 八、卫生健康 | 56,751 | 6,939 | 12.2 | 18,404 | -62.3 |
| 九、节能环保 | 15,462 | 2,196 | 14.2 | 4,220 | -48.0 |
| 十、城乡社区 | 366,905 | 65,621 | 17.9 | 28,777 | 128.0 |
| 十一、农林水 | 11,148 | 120 | 1.1 | 4,124 | -97.1 |
| 十二、交通运输 | - |
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| 十三、资源勘探信息等 | 110,053 | 1,132 | 1.0 | 29,946 | -96.2 |
| 十四、商业服务业等 | 35,247 | 239 | 0.7 | 442 | -46.0 |
| 十五、金融支出 | - |
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| 十六、援助其他地区 | 10,810 |
| - |
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| 十七、自然资源海洋气象等 | 3,833 | 404 | 10.5 | 657 | -38.5 |
| 十八、住房保障 | 61,310 | 20,659 | 33.7 | 25,972 | -20.5 |
| 十九、粮油物资储备支出 | - |
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| 43 | -100.0 |
| 二十、灾害防治及应急管理 | 4,970 | 323 | 6.5 | 485 | -33.4 |
| 二十一、预备费 | 30,000 |
| - |
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| 二十二、其他支出 | - |
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| 二十三、债务付息支出 | 21,323 |
| - | 5,013 | -100.0 |
| 二十四、债务发行费用支出 | 17 |
| - |
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| 债务还本支出 |
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| 2,500 | -100.0 |
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| 东西部协作支出 |
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