单位:万元
       年初预期数本年收入为预期%上年实绩数比上年实绩%
一般公共预算收入 3,055,972  841,711  27.5  778,024  8.2 
一、税收收入 2,904,183  810,432  27.9  748,485  8.3 
1.国内增值税 1,218,026  413,566  34.0  367,272  12.6 
2.企业所得税 684,231  142,104  20.8  140,345  1.3 
3.个人所得税 544,006  140,208  25.8  113,180  23.9 
4.资源税 60  20  33.1  0  4,045.3 
5.城市维护建设税 176,534  45,745  25.9  44,401  3.0 
6.房产税 131,365  36,434  27.7  36,727  -0.8 
7.印花税 87,487  24,423  27.9  24,411  0.1 
8.城镇土地使用税 8,242  5,316  64.5  5,637  -5.7 
9.土地增值税 50,091  1,909  3.8  15,527  -87.7 
10.环境保护税 240  56  23.3  46  21.3 
11.车船税 3,900  650  16.7  936  -30.6 
12.其他税收 -    -   
 2  -100.0 
二、非税收入 151,790  31,279  20.6  29,540  5.9 
1.专项收入 142,990  27,472  19.2  27,039  1.6 
其中:教育费附加收入 65,635  16,478  25.1  16,184  1.8 
      成品油价格和税费改革教育费附加收入划出 -    -   
 -   
      地方教育附加收入 43,758  10,982  25.1  10,773  1.9 
      地方教育附加滞纳金、罚款收入 -    -0 
 -   
      残疾人就业保障金收入 33,596  7  0.0  14  -47.7 
      森林植被恢复费 -    5 
 69  -92.5 
      水利建设专项收入 -    -   
 0  -100.0 
2.行政事业性收费收入 400  4  1.1  683  -99.4 
3.罚没收入 7,000  3,297  47.1  1,605  105.4 
4.国有资本经营收入 -    -   
 -   
5.国有资源(资产)有偿使用收入 1,400  506  36.1  213  137.9 
上划中央税收小计 3,066,182  839,750  27.4  748,621  12.2 
1.国内消费税 5,800  2,716  46.8  1,061  155.9 
2.国内增值税 1,218,026  413,566  34.0  367,272  12.6 
3.企业所得税 1,026,347  213,156  20.8  210,517  1.3 
4.个人所得税 816,010  210,312  25.8  169,770  23.9 
5.其他税收 -    -   
 -   
财政总收入合计 6,122,155  1,681,461  27.5  1,526,645  10.1 
高新区(滨江)20261-3月财政支出情况表



单位:万元
         预算数累计支出为预算%上年同期比上年%
一般公共预算支出 2,235,000  561,398  25.1  506,634  10.8 
一、一般公共服务              69,038  12,804  18.5  11,578  10.6 
二、国防 2,093  53  2.5  365  -85.5 
三、公共安全             59,530  11,261  18.9  13,295  -15.3 
四、教育        409,282  87,948  21.5  134,108  -34.4 
    其中:教育费附加支出 72,286  51,462  71.2  32,658  57.6 
五、科学技术 712,854  121,071  17.0  135,901  -10.9 
六、文化旅游体育与传媒 26,909  13,496  50.2  8,503  58.7 
七、社会保障和就业 227,465  92,189  40.5  55,611  65.8 
八、卫生健康 56,751  25,370  44.7  20,810  21.9 
九、节能环保 15,462  7,768  50.2  4,381  77.3 
十、城乡社区    366,905  110,169  30.0  35,410  211.1 
十一、农林水 11,148  6,815  61.1  4,269  59.6 
十二、交通运输       -   



十三、资源勘探信息等 110,053  31,296  28.4  37,958  -17.6 
十四、商业服务业 35,247  8,056  22.9  3,903  106.4 
十五、金融支出 -    165 


十六、援助其他地区 10,810  4,204  38.9 

十七、自然资源海洋气象等 3,833  842  22.0  796  5.8 
十八、住房保障 61,310  21,118  34.4  33,426  -36.8 
十九、粮油物资储备支出 -   

 43  -100.0 
二十、灾害防治及应急管理 4,970  1,374  27.7  699  96.7 
二十一、预备费 30,000 
 -   

二十二、其他支出 -   



二十三、债务付息支出 21,323  5,400  25.3  5,578  -3.2 
二十四、债务发行费用支出 17 
 -   







债务还本支出


 2,500  -100.0 






东西部协作支出