根据《中华人民共和国审计法》的规定,区审计局自2020年7月24日至9月24日,对浦沿街道办事处2019年度财政决算进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、被审计单位基本情况
1. 一般公共预算收支执行情况
浦沿街道2019年地方一般公共预算收入39062.51万元,当年一般公共预算支出22870.21万元,完成调整预算的98.08%。
2.政府性基金预算执行情况
街道政府性基金收入373252.98万元,完成预算数的62.52%。街道政府性基金支出373590.19万元,完成预算数的61.2%。
二、审计评价意见
审计结果表明:2019年,受国家减税降费政策影响较大,街道财政收入增幅明显放缓,一般公共预算收支差额进一步扩大,街道财政可用资金压力增大。执行区街相关要求,做好征地拆迁、小城镇整治、污水零直排等街道重点工作及民生实事项目的资金保障。
三、审计发现的主要问题
(一)街道预决算管理方面存在全年政府性基金预算执行率较低。
(二)预算收支管理方面尚存在往来款长期挂账。
(三)资产资源管理方面存在的问题。一是收入发票开具不规范,二是新增固定资产未及时入账。
(四)街属国有企业工程项目未及时完成财务竣工决算。
四、审计处理情况及建议
对审计发现的问题,区审计局已依法出具了审计报告,并提出了健全预决算管理机制、完善财政资金的管理、完善资产资源管理体制、强化内部管理制度建设等建议。
五、审计发现问题的整改情况
浦沿街道高度重视审计发现的问题,并积极整改落实。一是进一步加强与区财政对接,规范预算收支及预算调整管理。二是拟定《杭州市滨江区人民政府浦沿街道办事处机关财务管理制度》(征求意见稿),完善财政资金的管理。三是补录未入固定资产账的资产。四是聘请浙江浙经天策会计师事务所进行往来款专项梳理,今后也将定期开展往来款清理。五是聘请专业机构开展企业竣工决算及清理工作。
杭州高新区(滨江)审计局
2020年11月23日