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杭州市浦沿小学2019年部门预算
来源: 区教育局 发布时间: 2019-01-30 11:16 点击率:

一、杭州市浦沿小学基本情况 

(一)主要职能

1、树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件(年满六周岁)的儿童实施就近免试入学,对一经入学新生,要及时办理注册手续,使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准,设置的课程要开齐、上足,不擅自停课、调课、改上其它课程,维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

10、重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市浦沿小学共有1家预算单位。

(三)部门资产情况

截至2018年12月31日,杭州市浦沿小学办公设备共计708.77万元,办公家具共计114.28万元,其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

二、杭州市浦沿小学2019年部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算2789.36万元,其中:财政拨款收入2789.36万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算2789.36万元,其中:

按支出功能分类,普通教育支出2082.31万元,社会保障和就业支出323.36万元,医疗卫生和计划生育支出 100.23万元,住房保障支出283.46 万元。

按支出用途分类,基本支出2579.69万元,项目支出 209.67万元。

2019年度收支预算比去年上升10.58%,主要因人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算2789.36万元,其中:一般公共预算拨款收入2789.36万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算2789.36万元,其中:一般公共预算支出2789.36万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

1、普通教育支出2082.31万元主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)56.09万元,主要用于按规定的离退休费方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)190.92万元,主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.35万元,主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。

6、医疗卫生支出与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业医疗补助(项)100.23万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)181.49万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)101.99万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2579.69万元,其中:

1、工资福利支出2172.78元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出347.69万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出59.22万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

2019年事业运行支出经费2579.69万元,主要包括人员经费2172.78万元,公用经费347.69万元。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算2万元,同比无变化,其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元

2、公务接待费预算2万元。主要用于业务招待方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

(五)政府采购安排情况(涉密信息除外)

部门安排政府采购经费48.95万元,其中办公设备采购经费48.95万元。

(六)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年杭州市滨江区部门预算公开附表

2019年浦沿小学预算公开附表.xls

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杭州市浦沿小学2019年部门预算
发布时间: 2019-01-30
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一、杭州市浦沿小学基本情况 

(一)主要职能

1、树立正确的办学思想,全部贯彻执行党的教育,坚持以德为首,全面推进素质教育,培养全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、学校实行校长负责制,党组织起政治核心作用和保证监督作用。

3、做好招生和学籍管理工作,组织本地段常住户籍所有符合入学条件(年满六周岁)的儿童实施就近免试入学,对一经入学新生,要及时办理注册手续,使学生取得学籍。

4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核,确保学生全面发展。

5、高质量的组织并完成教育教学工作,其它各项工作的开展均有利于教育教学工作的开展为原则。

6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准,设置的课程要开齐、上足,不擅自停课、调课、改上其它课程,维护课程计划的严肃性。

7、从学校的性质、任务和培养目标出发,积极进行课程改革,加强教材研究和校本课程的开发。

8、转变教育思想、更新观念、鼓励教学方法改革的实践和探索,提高课堂教学质量,让学生真正成为学习的主体,生动活泼地、主动的学习,发展兴趣、爱好和特长,培养较强的实践能力。

9、建立健全学校安全制度和加强学生的卫生保健教育,因地制宜的开展安全教育,培养师生自救爱护能力。

10、重视体育和美育工作,严格执行国家颁布的有关学校体育工作法规。

11、搞好校园文化建设、绿化、美化、净化校园,形成良好的育人环境。

12、做好学校、家庭、社会三结合教育网络的各项工作。

13、抓好教职工队伍建设,做好考核、考评、考勤工作。

14、认真搞好校产、经费的管理和使用工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,杭州市浦沿小学共有1家预算单位。

(三)部门资产情况

截至2018年12月31日,杭州市浦沿小学办公设备共计708.77万元,办公家具共计114.28万元,其中价值50万元以上的机房服务器、储存器等通用或专用设备0台。共有公务用车0辆。

二、杭州市浦沿小学2019年部门预算安排情况说明

(一)收支预算总体安排情况

1、收入预算总体安排情况

部门收入预算2789.36万元,其中:财政拨款收入2789.36万元。 

2、支出预算总体安排情况

部门支出预算2789.36万元,其中:

按支出功能分类,普通教育支出2082.31万元,社会保障和就业支出323.36万元,医疗卫生和计划生育支出 100.23万元,住房保障支出283.46 万元。

按支出用途分类,基本支出2579.69万元,项目支出 209.67万元。

2019年度收支预算比去年上升10.58%,主要因人员经费增加。

(二)财政拨款收支情况

1、财政拨款收入情况

部门财政拨款收入预算2789.36万元,其中:一般公共预算拨款收入2789.36万元,政府性基金拨款收入0万元。

2、财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算2789.36万元,其中:一般公共预算支出2789.36万元,政府性基金支出0万元。一般公共预算支出主要包括:

1、普通教育支出2082.31万元主要用于人员经费、公用经费、职工教育培训费、保安经费、物业管理费、食堂人员经费、设备采购等方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)56.09万元,主要用于按规定的离退休费方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)190.92万元,主要用于按规定的离退休人员基本养老保险缴费方面的支出。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)76.35万元,主要用于按规定的离退休人员职业年金缴费方面的支出。

6、医疗卫生支出与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业医疗补助(项)100.23万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的医疗补助经费方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)181.49万元,主要用于按国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)101.99万元,主要用于按国家规定为职工发放的购房补贴支出。

(三)一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出2579.69万元,其中:

1、工资福利支出2172.78元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利等支出。

2、商品和服务支出347.69万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

3、对个人和家庭补助支出59.22万元,主要包括离休费、退休费、生活补助费、入托儿童保育费补助等支出。

2019年事业运行支出经费2579.69万元,主要包括人员经费2172.78万元,公用经费347.69万元。

(四)一般公共预算 “三公”经费预算情况

一般公共预算“三公”经费预算2万元,同比无变化,其中:

1、因公出国(境)经费预算0万元

2、公务接待费预算2万元。主要用于业务招待方面的支出。

3、公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车购置费0万元、运行费0万元。

(五)政府采购安排情况(涉密信息除外)

部门安排政府采购经费48.95万元,其中办公设备采购经费48.95万元。

(六)名词解释

财政拨款收入:区级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

因公出国(境)经费:单位工作人员公务出国(境)的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行费:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项财政拨款资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年杭州市滨江区部门预算公开附表

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